Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить

Восстановление пароля

Срок сдачи - до 30 апреля

ИП на УСН положил деньги на расчетный счет и перечислил поставщику до начала ведения деятельности - проводки

Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
ИП (УСН доходы-расходы) внес деньги на р/с и перечислил поставщику 31.12.11. Деятельность началась в январе 2012 года. Как отразить бухгалтерскими проводками начало, т.е. 31.12.11. Внес на р/с 298785 руб, перечислил аванс поставщику 298000 руб. Остаток на 01.01.12 по р/с 785 руб. Заблудилась, помогите ПОЖАЛУЙСТА!!! Да, еще за 2011 подали в налоговую нулевку, т.к. деятельности не было.


Ну кто-нибудь откликнитесь!!! Я сделала Д 51 К 98.02 - 298785
Д 60.02 К 51 - 298000

Это правильно или нет

Вложений:
оборотка.mxl 6 KB, загружено: 10 раз.


Natali2 Тула 3 735 баллов
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Деятельность началась как только вы заключили договор, а уже тем более если перечислили деньги, получается 31.12. и вы должны были известить об этом налоговую, по проводкам вроде правильно.
Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
Спасибо за ответ, но прибыли не было, поэтому и сдали нулевку. А что теперь делать с 98 сч, остаток по кредиту, как правильно закрыть год. Какие еще проводки??? Заранее спасибо
Электронный бухгалтер
Веб-сервис для предпринимателей
Вести бухгалтерию - легко
Сервис для бухгалтеров небольших предприятий
Онлайн-курс по УСН
Бухгалтерский учет и отчетность малых предприятий при УСН
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Любовь7 написал(а):Спасибо за ответ, но прибыли не было, поэтому и сдали нулевку. А что теперь делать с 98 сч, остаток по кредиту, как правильно закрыть год. Какие еще проводки??? Заранее спасибо

Добрый день.
Любовь, попробую Вам помочь, пока специалисты по ИП заняты. Если что, поправят. Но Вы дождитесь их ответов.

По-моему, применение УСН обязывает вести Книгу учета доходов и расходов. У индивидуальных предпринимателей учет налоговый - не бухгалтерский. Внесение денег на расч.счет не является доходом, оплата без получения товара не является расходом. Если это всё же расход, то у Вас по прошлому году убыток. Доходов, как я поняла, не было. Более опытные коллеги по части ведения учета деятельности ИП меня поправят про "расход". К уплате за прошлый год, наверно, был бы минимальный налог.
Мне странно видеть бух.проводки у ИП, но всего знать я не могу. Думаю Наверно, Вы в какой-то программе работаете, и с проводками удобнее.
Счет 98 можете закрыть на счет 91.
Дт 98 - Кт 91.1
Фин.результат деятельности ИП Вы определяете по данным КУДиР, а не по бух.отчетности.
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 
Любовь7 написал(а):Спасибо за ответ, но прибыли не было, поэтому и сдали нулевку. А что теперь делать с 98 сч, остаток по кредиту, как правильно закрыть год. Какие еще проводки??? Заранее спасибо

Любовь, а какую нулёвку Вы сдали?
Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
Я начала вести учет в программе 1С 8.2, решила для себя правильно и все проводки делать, т.к. с 2013 года поговаривают, что всех обяжут вести бухучет. С книгой доходов и расходов все в порядке - разобралась. Но так не хочется упустить возможность изначально поставить учет правильно. Если я закрываю на 91 сч, то вылазит 84 и я совсем запуталась. Три цифры, а столько проводок, я думаю остаток должен быть только на сч 60.02, сч 51, а получается..... или я что-то не понимаю Спасибо


Сначала единую упрощеную, потом нам заблокировали счет в июне, сдала по УСН нулевую - приняли, счет разблокировали на следующий день
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Любовь7 написал(а):Я начала вести учет в программе 1С 8.2, решила для себя правильно и все проводки делать, т.к. с 2013 года поговаривают, что всех обяжут вести бухучет. С книгой доходов и расходов все в порядке - разобралась. Но так не хочется упустить возможность изначально поставить учет правильно. Если я закрываю на 91 сч, то вылазит 84 и я совсем запуталась. Три цифры, а столько проводок, я думаю остаток должен быть только на сч 60.02, сч 51, а получается..... или я что-то не понимаю Спасибо

По моему, у 1С есть программы для учета хоз.операций ИП. Если вопрос по работе программы, то надо задать вопрос в другом разделе.
Но, по моему, нет смысла сейчас работать в "неподходящей" для операций по деятельности ИП программе.
Надо смотреть настройки и проч.,проч.

Счет 84 "пытается" уравновесить баланс после Ваших проводок Улыбаюсь
Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
Нет программа мне очень подходит. Вопрос как правильно начать, я запуталась. Я для себя хочу и баланс составить, чтобы все правильно было, поэтому и спрашиваю, чтобы изначально все проводки были правильные.
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Любовь7 написал(а):Нет программа мне очень подходит. Вопрос как правильно начать, я запуталась. Я для себя хочу и баланс составить, чтобы все правильно было, поэтому и спрашиваю, чтобы изначально все проводки были правильные.

Про обязательный бухучет с 2013 года, по моему, это для юр.лиц на УСН.
А сейчас, решите для себя, каким счетом по учету собственного капитала ИП будете уравновешивать активы ИП.
М.быть сч.83?
Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
Просто помогите решить задачу внес деньги на р/с 298785 Д 51 К 98.02 отправил поставщику 298000 Д 60.02 К 51 остаток 785, что дальше, чтобы закрыть год. Где должна быть сумма 298000 осесть и пропасть, ведь ее у нас уже давно нет. А в оборотке покоя от нее нет. Извините за непрофессионализм, с проводками не работала, никак картина не складывается Спасибо, что пытаетесь помочь )))
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Любовь7 написал(а):Просто помогите решить задачу внес деньги на р/с 298785 Д 51 К 98.02 отправил поставщику 298000 Д 60.02 К 51 остаток 785, что дальше, чтобы закрыть год. Где должна быть сумма 298000 осесть и пропасть, ведь ее у нас уже давно нет. А в оборотке покоя от нее нет. Извините за непрофессионализм, с проводками не работала, никак картина не складывается Спасибо, что пытаетесь помочь )))


Тогда, почему бы не задействовать. сч80. Каждое внесение ден.ср-в как увеличение УК.
Дт 75 (ИП) - Кт 80 298785= на дату регистрации ИП
Дт 51 - Кт 75 (ИП) 298785= на дату внесения на расч.сч. (тогда уж и через кассу прогнать)
Дт 60 - Кт 51 298000= на дату оплаты поставщику

В балансе:
Актив
Дебиторка 298000=
Расч.счет 785=
Баланс = 298750=

Пассив
УК 298785=
Баланс = 298750=

Какой в этом смысл?
Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
Спасибо огромное!!! А потом УК будет всегда со мной? Можно ли его куда-нибудь деть? Хотя должен быть какой-нибудь пассивный счет для равновесия. Кажется начинаю понимать))) Спасибо)))
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Любовь7 написал(а):Спасибо огромное!!! А потом УК будет всегда со мной? Можно ли его куда-нибудь деть? Хотя должен быть какой-нибудь пассивный счет для равновесия. Кажется начинаю понимать))) Спасибо)))

Когда будет фин.результат, будете применять сч.84, он и уравновесит Улыбаюсь
Любовь7 Санкт-Петербург 22 балла
 
Тогда я закрою 91ым и появится 84. И все?Ох!
TAH Екатеринбург 9 264 балла
 0 баллов Авторизуйтесь для добавления баллов
Любовь7 написал(а):Тогда я закрою 91ым и появится 84. И все?Ох!

Когда у Вас будут доходы от хоз.деятельности, будете их отражать через сч.90, он закроется на сч.99, и потом фин.результат уйдет на сч.84.
На сч.91 можете отправлять прочие (разовые) доходы.

Смотрят тему: Гость
Создавать новые темы и комментировать существующие могут только зарегистрированные пользователи. Для этого нужно войти на сайт под своим именем или зарегистрироваться — это просто.
Бухгалтерия Легкая
Электронный бухгалтер
Веб-сервис для предпринимателей на УСН и ЕНВД. Помогает вести дела и сдавать отчетность через интернет.
  • Приведите дела в порядок. Создавайте договоры, счета, акты, накладные, счета-фактуры в течении одной минуты.
  • Самостоятельно или с помощью бухгалтера формируйте всю необходимую отчетность и сдавайте ее через интернет. Сервис понятным языком расскажет, как это сделать и напомнит о сроках сдачи отчетности.
  • Многопользовательский режим позволит бухгалтеру удаленно обрабатывать документы, заведенные другими сотрудниками

закрыть

Закладка перемещена в  Отменить перемещение