Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Отчетность 9 месяцев. Подготовка отчётности в налоговые органы и внебюджетные фонды. Изменения в законодательстве России.

Дата:
10 октября 2016 завершен
Организатор:
Место проведения:
Учебный центр "ИОЦ "Северная столица", Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А
Стоимость:
1 000 руб.
Контакты:

Тел. (812) 380-68-12

Регистрация >>>

Описание семинара

Целевая аудитория курса

Руководители, главные бухгалтеры, финансовые менеджеры, финансовые директоры, экономисты, руководители и специалисты финансовых департаментов, финансовые аналитики, аудиторы

Вид обучения

Форма обучения: Дневная

Количество часов: 10

Программа курса повышения квалификации, семинара

СЕМИНАР ПРОВОДЯТ:

МУХИН Михаил Сергеевич - эксперт, президент, главный эксперт-координатор «Центра финансовых экспертиз» (г. Санкт-Петербург).
В течение десяти лет возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, аналогичное подразделение Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве, а затем — Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России. За время службы постоянно участвовал в судебных процессах в арбитражных судах всех уровней, а также в судах общей юрисдикции. Опыт преподавательской и судебно-арбитражной работы — более 20 лет. Автор многочисленных книг и публикаций по налоговому и административному законодательству, судебной практике и др. Один из авторов наиболее известного комментария к Налоговому кодексу РФ, созданного в 2001 году совместно с Институтом государства и права РАН. Лауреат первого Всероссийского конкурса «Лектор года» (TOP-20).

ГРАФОВА Екатерина Михайловна, ведущая семинаров АйТиСи Груп, С-Петербург, аудитор, эксперт в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансового менеджмента.

1 часть семинара

  1. Новое в налоговом администрировании и в смежных отраслях.
    Масштабные изменения в части первой НК РФ, вступающие в силу в 2016-2017 годах.
    Ужесточение административной ответственности за нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.
    Встречные проверки: последние тенденции в судебной практике.
    Практика разрешения споров с налоговыми органами в связи с истребованием документов и информации.
    Взыскание налогов с физических лиц — возвращение приказного производства. 
    Новые критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. Последствия для акционерных обществ.
    Наличные денежные расчеты. Использование бланков строгой отчетности и других документов, как альтернатива ККТ. 
    Новое в порядке распределения судебных расходов по спорам с налоговыми органами.
  2. Налог на добавленную стоимость. 
    Освобождение от НДС сумм полученного страхового возмещения.
    Ускорение налогового вычета для несырьевых экспортеров. 
    Практика применения главы 21 НК РФ: Камеральные налоговые проверки налоговых деклараций по НДС. Актуальные вопросы, связанные с возмещением НДС и применением 10-процентной ставки налога.
  3. Налог на прибыль.
    Включается ли в доходы сумма неистребованных законных процентов (статья 317.1 ГК РФ)? Налоговые последствия других новаций в гражданском законодательстве.
    Беспроцентные займы между взаимозависимыми лицами: налоговые последствия и риски.
  4. Налог на доходы физических лиц.
    Декларирование доходов и применение налоговых вычетов: как правильно строить отношения с налоговыми органами.
  5. Государственный экологический контроль. Изменения в законодательстве и правоприменительная практика.
    Освобождение от внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты 4-й категории.
    Влияет ли право собственности на отходы на обязанность вносить плату за размещение отходов.
    Кто из природопользователей обязан вносить квартальные авансовые платежи.
    Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
    Ответы на вопросы участников семинара и индивидуальные консультации.

2 часть семинара

  1. Формирование и представление промежуточной бухгалтерской отчётности.
    Последние поправки к закону «О бухгалтерском учете».
    Изменение порядка принятия новых бухгалтерских стандартов.
    Анализ типичных ошибок при составлении отчетности.
  2. Налог на прибыль организаций 
    Новые шаги на сближение налогового учета с бухгалтерским.
    Особенности формирования налоговой декларации.
    Официальные разъяснения и складывающаяся арбитражная практика.
    Поправки к главе 25 НКРФ (ФЗ № 420-ФЗ, № 81-ФЗ и № 219-ФЗ): порядок их применения.
    Управление налоговой базой.
    Прямые и косвенные расходы. Учет в целях налогообложения прибыли организаций расходов, связанных с амортизируемым имуществом: позиция Минфина и ВАС России.
    Типичные ошибки при расчете налога на прибыль. Спорные ситуации.
    Особенности формирования налоговой декларации за 9 месяцев 2014 года.
  3. НДФЛ: новая позиция Минфина и ФНС РФ
    Применение поправок к главе 23 «НДФЛ», касающихся имущественных вычетов.
    О предоставлении стандартного вычета, получении имущественных вычетов по НДФЛ у нескольких налоговых агентов.
    Об обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ.
    Об ошибках в дате получения дохода в регистрах налогового учета и ответственность налогового агента.
  4. Новое в исчислении и уплате налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов. Новое в платежах за негативное воздействие на окружающую среду.

Вопросы актуализируются с учетом последних изменений законодательства.

В стоимость входят

Для участников организуются:
кофе-брейки
Все слушатели обеспечиваются комплектом информационно-справочных материалов.

После обучения вы получите

Удостоверение о повышении квалификации

Похожие семинары