Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Признание расходов. Сложные вопросы налогообложения.

Дата:
1518 ноября 2016 завершен
Организатор:
Место проведения:
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
Стоимость:
34 500 руб.
Контакты:

8 (800) 333-88-44, +7 (812) 331-88-88

Описание семинара

Записаться на семинар

Программа семинара

  1. Анализ, комментарии, обзор последних изменений в НК РФ. Основные приоритеты в области налоговой политики в 2016 — 2017 гг.

  2. Принципы исчисления налогооблагаемой прибыли. Порядок, методы и даты признания расходов в налоговом учете. Метод начисления и кассовый метод. Состав затрат. Положения учетной политики. Первичные документы как основа признания расходов. Единый отгрузочный документ. Презумпция добросовестности. Практические рекомендации по проверке добросовестности контрагентов. Подтверждение целесообразности и экономической обоснованности.

  3. Расходы на производство и реализацию товаров, работ, услуг. Прямые и косвенные расходы.

    • Расходы на охрану и безопасность.

    • Арендные платежи. Лизинг.

    • Затраты на ремонт, модернизацию, реконструкцию и обслуживание зданий, сооружений, машин и оборудования.

    • Формирование «незавершенки» и остатков готовой продукции на складе. Материальные расходы.

    • Расходы на оплату труда.

    • Амортизация.

    • Расходы на неотделимые улучшения арендованного имущества.

  4. Прочие расходы.

    • Расходы на рекламу. На что обратить внимание бухгалтеру, чтобы правильно расценить расходы как рекламные. Нормируемые и ненормируемые расходы на рекламу. Промоакции, дегустации, пробные образцы. Скидки, бонусы и премии — налоговые последствия для продавца и покупателя.

    • Представительские расходы. Арбитражная практика по вопросу учета представительских расходов в целях налогообложения. Новые разъяснения Минфина по оформлению представительских расходов.

    • Расчеты с подотчетными лицами. Требования и сложные вопросы документирования расходов. Ошибки при отражении расходов на командировки, в т.ч. зарубежные поездки и хозяйственные нужды. Изменения в документальном оформлении командировочных расходов.

    • Расходы будущих периодов.

    • Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта.

    • Капитальный и эксплуатационный ремонт, техническое обслуживание. Расходы на техосмотры.

    • Расходы на ГСМ. Путевой лист, обоснование расходов на ГСМ без путевых листов. НДС при покупке ГСМ за наличный расчет.

    • Расходы на услуги связи. Доступ в Интернет; телефонные расходы. Особенности признания расходов на сотовую связь, междугородние и международные переговоры. Лимит расходов на связь.

    • Расходы на нормальные условия труда. Расходы на санитарно-бытовое обслуживание работников, питание работников, организация мест для приема пищи. Рекомендации по подтверждению обоснованности.

    • Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров.

    • Расходы на консультационные, аудиторские и юридические услуги.

  5. Расходы по трудовым отношениям. Правовые аспекты.

  6. Налоговая отчетность. Новая форма декларации по налогу на прибыль, порядок ее оформления. Контроль за ценами на продукцию, товары, услуги, работы. Разъяснения ФНС о заполнении уведомления о контролируемых сделках.

  7. Рекомендации ФНС России по проведению камеральных и документальных проверок. Полномочия налоговых органов и обязанности налогоплательщиков. Порядок обжалования нормативных актов налогового органа и действий (бездействия) его должностных лиц.

Подробнее

Похожие семинары