Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Налоги: самое важное для руководителя.

Дата:
30 ноября 2016 завершен
Место проведения:
г. Москва, ул. Бутырская, д.76, стр.1, бизнес-центр «Дмитровский», 6 этаж (м. «Дмитровская»).
Стоимость:
8 900 руб.
Контакты:

Заполните заявку на обучение или позвоните специалистам Центра образования «ЭЛКОД» по телефону (495) 956-06-95.

Подробнее на сайте

Уведомить о новой дате проведения семинара

Описание семинара

Лектор  Джаарбеков С.М. (юрист, аудитор, налоговый консультант с опытом реализации консультационных проектов на крупных и средних предприятиях России, автор многочисленных статей и книг по налогообложению).

Семинар для владельца бизнеса, руководителя организации, главного бухгалтера, финансового менеджера, специалиста по налогообложению, аудитора, юриста, индивидуального предпринимателя.

Вопросы налогообложения затрагивают каждое предприятие. В среднем по России каждое предприятие уплачивает примерно 10% от выручки в виде налоговых обязательств. Руководителю, как лицу, которое несет ответственность за все происходящее в компании, необходимо знать самое важное о налогах:

  • какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать предприятие;
  • что и как контролирует налоговая инспекция;
  • какую ответственность несет предприятие и руководитель организации в случае неуплаты налогов;
  • не переплачиваем ли налоги и можно ли снизить налоговые обязательства законными способами.

Эти и другие важные вопросы по налогообложению для руководителя будут рассмотрены на семинаре.

Программа семинара.

1. Налоговая нагрузка.

  • Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у предприятия.
  • Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться.
  • Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из открытых источников.
  • Иные налоговые показатели компании.
  • Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг).

2. Обзор основных налогов.

  • НДС.
  • Налог на прибыль.
  • Налог на имущество.
  • НДФЛ.
  • Взносы в фонды обязательного государственного страхования.
  • Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы.

3. Способы снижения налогов.

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией.
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса).
  • Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны).
  • Иные способы налоговой оптимизации.
  • Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации.

4. Ответственность за неуплату налогов поставщиками.

  • «Почему я должен отвечать за своего контрагента, который не платит налогов?»
  • Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика).

5. Налоговый контроль цен.

  • Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и какие последствия такой проверки.
  • Трансфертное ценообразование.
  • Взаимозависимые лица.
  • Контролируемые сделки.
  • Стоит ли опасаться взаимозависимости.

6. Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц.

  • Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах.
  • Обзор применяемых сделок в группе компаний (консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы, в том числе беспроцентные, льготная безвозмездная передача внутри группы).

7. Налоговые проверки.

  • Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки.
  • Проверки с участием органов МВД.
  • Какие права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки.
  • Практика проведения налоговых проверок.
  • Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное обжалование).
  • Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски доначислений по налогам.

8. Ответственность за налоговые правонарушения.

  • Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России.
  • Административная ответственность.
  • Ответственность за налоговые преступления по УК РФ.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара на адрес seminar@elcode.ru.

После обучения вы получите

Участие в семинаре идет в зачет ежегодного повышения квалификации.

Похожие семинары