Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Налоговое планирование в 2017 году.

Дата:
1923 декабря 2016 завершен
Организатор:
Место проведения:
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
Стоимость:
36 000 руб.
Контакты:

8 (800) 333-88-44, +7 (812) 331-88-88

Описание семинара

Записаться на семинар

Программа семинара
  1. Обзор изменений в НК РФ. Анализ законодательных инициатив, касающихся схем и способов оптимизации налогов.

  2. Инструменты управления налоговыми обязательствами. Практическое значение понятий «деловая цель» и «налоговая выгода. Позиция Верховного суда и ФНС России по вопросам обоснованности налоговой выгоды.

  3. Трансфертное ценообразование. Механизм обоснования цен. Контролируемость сделок.

  4. Дробление бизнеса с применением специальных режимов налогообложения.

    • Получение права на УСН, ЕНВД, основания утраты права.

    • Оформление и учет передачи имущества при дроблении.

    • Правильное обоснование реструктуризации бизнеса.

    • Документальное оформление разделения производственной базы.

    • Критерии недобросовестности: обзор судебной практики по спорам с налоговой.

  5. Оптимизация уплаты налога на прибыль: применение амортизационной премии; резерв по сомнительным долгам (основные отличия в формировании резерва в бухгалтерском и налоговом учете и их последствия). Анализ целесообразности применения отдельных схем по оптимизации НП, оценка рисков, документальное оформление, учет.

  6. Планирование НДС.

    • Незаконные методы оптимизации НДС. Характерные признаки и критерии контроля ФНС финансовых операций по авансовым платежам, покупки НМА. Порядок действий налоговых инспекторов при решении вопросов по возмещению НДС. Взаимодействие налоговиков и правоохранителей при незаконном возмещении НДС.

    • Рекомендации налогоплательщикам по проверке первичной документации и полученных счетов-фактур на правильность их составления.

  7. Управление имущественными налогами (налог на имущество организации, транспортный и земельный налоги). Влияние на налоговую базу инструментария бухгалтерского учета и оценочных стандартов.

  8. Планирование НДФЛ, страховых взносов. Переквалификация трудовых отношений. Вывод сотрудников. Риски привлечения аутсорсинга.

  9. Учетная политика организации. Требования и допущения при формировании УП. Рекомендации по формированию учетной политики с учетом отдельных моментов, влияющих на финансовый результат и показатели эффективности деятельности организаций.

  10. Налоговые риски реализации «опасных схем налоговой оптимизации.

    • Взаимозависимость лиц. Критерии аффилированности, применяемые ФНС России, закупки товаров и услуг у взаимозависимых лиц.

    • Проверка контрагентов, поставщиков. Признаки фирм однодневок. Документальное подтверждение надлежащей осмотрительности. Претензии к «первичке». Доказательства реальности осуществленных вами хозяйственных операций. Анализ сложившейся практики.

  11. Договорная политика как элемент системы планирования и оптимизации налогообложения. Рекомендации по учету в договорах налоговых последствий сроков оплаты, исполнения обязательств, поступления денежных средств, особые условия перехода права собственности.

  12. Налоговый контроль с учетом последних изменений в Налоговом кодексе РФ. Права налогоплательщика при проведении контрольных мероприятий налоговых органов. Налоговые риски налогоплательщика. Механизмы защиты прав налогоплательщиков. Досудебное урегулирование налоговых споров. Порядок обжалования и исполнения решений налогового органа. Судебные споры по вопросам налогового контроля.

  13. Круглый стол (вопросы и ответы).

    • Налог на прибыль и НДС — арбитражная практика, спорные вопросы.

    • Передача дел при смене бухгалтера. Какие документы и за какой период включать в акт приема-передачи.

Похожие семинары