Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Международное налоговое планирование в условиях деофшоризации.

Дата:
17 февраля 2017 завершен
Организатор:
Место проведения:
Отель Marriott Moscow Royal Aurora Москва, улица Петровка, д. 11
Стоимость:
29 000 руб.
Контакты:
Телефоны: +7 (495) 266-58-16
Факс: +7 (495) 933-02-17
Уведомить о новой дате проведения семинара

Описание семинара

Подробная информация

ТЕМА ДЕОФШОРИЗАЦИИ остается хитом на протяжении последних двух лет. Летом текущего года закончилась кампания по амнистии капиталов. В 2018 году налоговые органы начнут получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов, получив доступ к первым данным за 2017 год. Постепенно накапливается судебная практика в применении концепции «бенефициарного собственника». Планы BEPS по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения постепенно находят свое отражение в российском налоговом законодательстве.

ЗАДАЧА КОНФЕРЕНЦИИ – обсудить новые инструменты и подходы в международном налоговом планировании. Какие операции находятся в группе риска? Возможно ли сохранить конфиденциальность владения в современных условиях? Что именно следует сделать срочно, а что – в перспективе, чтобы не быть застигнутым врасплох.

Программа

Сессия 1.

Новые подходы к структурированию владения нематериальными активами

  • Контроль за выплатами роялти за рубеж: что интересует налоговые органы в рамках международного обмена информацией?
  • Примеры существующих мер налогового стимулирования создания и использования результатов интеллектуальной деятельности (IP) за рубежом.
  • Изменение подходов к предоставлению специализированных льгот для IP компаний: требования ОЭСР и реакция государств.
  • Альтернативные механизмы налогового льготирования деятельности по созданию и использования объектов IP.

Сессия 2.

Создание иностранных инвестиционных фондов: 
что нужно учесть инвесторам?

  • Взаимодействие российских инвесторов с иностранными банками: типичные ошибки и способы их избежания.
  • Механизмы структурирования деятельности иностранных инвестиционных фондов: компании, партнерства, фонды, трасты.
  • Налогообложение деятельности иностранных партнерств и трастов, используемых для осуществления инвестиций в Россию.
  • Управление деятельностью иностранных инвестиционных фондов из России.

Сессия 3.

Проблемные моменты построения структуры 
финансирования российских компаний: налоговый аспект

  • Критерии построения эффективной структуры финансирования российских компаний.
  • Влияние новых российских правил недостаточной капитализации на структурирование международного финансирования российских компаний.
  • Проблемы и перспективы использования гибридных финансовых инструментов для финансирования деятельности российских компаний.
  • Защита льготного налогообложения процентов, выплачиваемых российскими компаниями за рубеж: лучшие практики.

Сессия 4.

Жизнь российских компаний в новой системе комплайенса 
по трансфертному ценообразованию

  • Перспективы введения стандартов межстрановой отчетности (country by country reporting) в России.
  • Новые стандарты оценки нематериальных активов: чего ждать российским компаниям?
  • Размывание границ применения российских правил трансфертного ценообразования: где конец неопределенности?

Похожие семинары