Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Как планировать налоги компании. Готовимся к 2017 года.

Дата:
26 января 2017 завершен
Место проведения:
Москва, ул. Нижняя Сыромятническая д.10, стр.12
Стоимость:
8 900 руб. (более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.)
Контакты:

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

e-mail для заявки info@bi-aspekt.ru

Уведомить о новой дате проведения семинара

Описание семинара

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, юристов и руководителей компаний.

Семинар ведет: Смирнова Татьяна Степановна – кандидат юридических наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.

Программа семинара:

1. Налоговое планирование на 2017 г. с учетом изменений НК. Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018 г.г. Как автоматическая система контроля за уплатой НДС повлияла на раскрытие схем по уходу от уплаты налогов. Какие пояснения к декларации по НДС обоснуют причины расхождений с контрагентами.

2. Как новации ГК РФ повлияли на налоговое планирование компании. Бизнес-план компании как обоснование налоговой выгоды. Базовые критерии безопасности по оптимизации НДС в рамках группы компаний.

3. Схемы уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды, выявленные налоговыми органами. Как инспекторы доказывают отсутствие деловой цели сделки.

4. Бизнес-план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес — решения для защиты бизнеса.

5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Налоговое планирование — какие способы не вызовут претензий.

· Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов.

· Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон.

· Когда беспроцентные займы безопасны.

· Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании.

· Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу.

· Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД — как способ получения обоснованной налоговой выгоды.

6. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции.

7. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Ответственность налогоплательщика (налоговая, административная и уголовная) за получение необоснованной налоговой выгоды.

После обучения вы получите

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Похожие семинары