Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Основные налоговые претензии по НДС и налогу на прибыль. Способы защиты, разбор сложных случаев.

Дата:
28 июня завершен
Лектор:
Место проведения:
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12
Стоимость:
9 900 руб. (более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%)
Контакты:

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

e-mail для заявки info@bi-aspekt.ru

Уведомить о новой дате проведения семинара

Описание семинара

Семинар ориентирован на юристов, главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний.

Программа семинара:

1. Недобросовестные поставщики («однодневки»).

* Сделки с недобросовестными поставщиками. Рассмотрение подхода государства к работе с недобросовестными поставщиками (анализ законодательных инициатив, требований Минфина, судебной практики). Проявление осмотрительности и прочее. Способ заключение сделки, позволяющей обойти претензии по работе с недобросовестным поставщиком.

* Анализ предмета доказывания по спорам о получении необоснованной налоговой выгоды. Установление размера требований по подобным делам. Взыскание всех ранее заявленных вычетов и расходов как нарушение принципа соразмерности и справедливости. Анализ аналогичной практики Европейского Суда.

* Разбор основных ошибок допускаемых налоговыми органами в процессе доказывания получение налоговый выгоды (встречные проверки реально не проводятся, а данные берется из компьютерной системы учета, вместо допросов проводиться опрос, вместо экспертизы получаются заключения специалиста и т.п.). Как использовать ошибки (подробно).

* Кто отвечает за работу с недобросовестными контрагентами (директор или бухгалтер) и в какой части. Рассмотрение основных законодательных инициатив и принятых в последнее время законов, направленных на борьбу с «однодневками».

* Влияние системы АСК-НДС на выявление «однодневок». Анализ используемых налогоплательщиками способов обхода данной системы.

* Рассмотрение альтернативных способов защиты от претензий по получению необоснованной выгоды: создание преюдиции, перевод спора в уголовно-правовую плоскость, обжалование не решений налоговых органов, а действий должностных лиц и т.д.

2. Совершение сложных сделок с минимальными налоговыми последствиями.

* Совершение сделки между взаимозависимыми лицами. Обоснование способов, защита результатов.

* Создание преюдиции как способ защиты совершенной сделки.

* Заключение сделки в суде. Мировое соглашение. Обжалование результатов.

* Совершение сделки с обходом требований о взаимозависимости, аффилированности.

* Использование простого товарищества для отчуждения имущества.

* Рассмотрение способов снижения налогового бремени — использование дополнительной выгоды, штрафные санкции, перенос момента возникновения права собственности и другие.

* Отчуждение имущества посредством реорганизации компании. Анализ деловой цели.

3. Дробление бизнеса.

* Защита активов — правило четырех углов.

* Ответственность собственника, директора по долгам компании.

* Вывод сотрудников. Аутсорсинг. Способы разделения организации.

* Разбор действенных «легенд» в обоснование дробления бизнеса (на основе практики, решений судов).

* Варианты использованием договора простого товарищества. Деловые цели, обосновывающие заключение такого договора.

* Фактическое нахождение юридического лица не по месту регистрации, проблемы 2017 г.

* Сокрытие афиллированности: использование доверенных лиц, офшоров, некоммерческих организаций, договорный контроль и т.д.

* Способы контроля доверенных лиц как элемент безопасности активов.

4. Ответы на индивидуальные вопросы.

После обучения вы получите

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Похожие семинары

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер