Здравствуйте. Помогите разобраться. В январе была поставка в долл, в марте мы её закрыли, а программа в закрытии месяца продолжает считать курсовые разницы (в апреле и далее). Как это остановить?
Цитата (Леночка31):Здравствуйте. Помогите разобраться. В январе была поставка в долл, в марте мы её закрыли, а программа в закрытии месяца продолжает считать курсовые разницы (в апреле и далее). Как это остановить?
Конфигураци и релиз конфигурации какие? Сформируйте ОСВ по счету с расскрытием ВСЕЙ аналитики. Возможно у вас не закрыта поставка по аналитике.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6) Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2009. Все права защищены
Что вы имеете ввиду "по аналитике". У меня одно поступление, в котором прописан договор, и одна оплата, с тем же договором, счета одинаковые (60.21). Привязать платежку к поступлению у меня никак не получается.
Цитата (Леночка31):1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6) Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2009. Все права защищены
Что вы имеете ввиду "по аналитике". У меня одно поступление, в котором прописан договор, и одна оплата, с тем же договором, счета одинаковые (60.21). Привязать платежку к поступлению у меня никак не получается.
Сделайте ОСВ по 60.21, 60.22 со всеми ТРЕМЯ аналитиками. Контрагент, Договор, Документ расчетов.
В ОСВ в "Детализации" все три есть, а "Отбор" в позиции "Документ расчетов с контрагентом" я не могу ничего выбрать, там открывается документ, в который надо чего-то самому ввести - какой-то ручной учёт (понятия не имею что это)
Цитата (Леночка31):В ОСВ в "Детализации" все три есть, а "Отбор" в позиции "Документ расчетов с контрагентом" я не могу ничего выбрать, там открывается документ, в который надо чего-то самому ввести - какой-то ручной учёт (понятия не имею что это)
В отборе документ расчетов ничего указывать не надо. Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) - скорее всего использовался для ввода остатков и операций введенных вручную.
Цитата (Леночка31):Тогда у меня ОСВ формируется, только остаток не нулевой.
ЧТо значит не нулевой? Где не нулевой? По дебету? По кредиту? По рублевой сумме? ПО валютной сумме? По количеству? По налоговому учету? ПО постоянным разницам? ПО временным разницам? На начало? На конец? Соответствует сумма валюты сумме в рублях?
Когда возникла разница? Каким документом?
На 60/62-м какие виды субконто? В договоре взаиморасчеты по расчетным документам или по договору в целом?