Как провести и оформить НДС при зачете долгов за 2007 и 2008 г. какие периоды надо корректировать (надо ли сдавать уточненные декларации по НДС) и надо ли перечислять НДС отдельной платежкой ?
НДС при зачетеКак провести и оформить НДС при зачете долгов за 2007 и 2008 г. какие периоды надо корректировать (надо ли сдавать уточненные декларации по НДС) и надо ли перечислять НДС отдельной платежкой ? | |
Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Корректировать, по-моему, тоже ничего не придется - Вы же проводите зачет на всю сумму, включая НДС. | |
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты | |
Цитата (Al-ra5):Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Корректировать, по-моему, тоже ничего не придется - Вы же проводите зачет на всю сумму, включая НДС. Согласна: ни "уточненки", ни платежки не нужны. Хочу внести поправку. С 1 января 2009 г. при товарообменных операциях, зачетах взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг предъявление НДС покупателю осуществляется в обычном порядке. Также и применение вычетов "входного" НДС покупателями в данном случае осуществляется в обычном порядке - на основании данных счета-фактуры поставщика (продавца, подрядчика, исполнителя). Переходные положения содержатся в ст. 9 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ. Так, согласно п. 12 данной статьи при осуществлении с 1 января 2009 г. товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг), принятых к учету до 31 декабря 2008 г. включительно, подлежат вычету в соответствии с гл. 21 НК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия к учету указанных товаров (работ, услуг). | |
Цитата (Al-ra5):Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Корректировать, по-моему, тоже ничего не придется - Вы же проводите зачет на всю сумму, включая НДС. а есть ссылки какие то а то я что то не могу найти (((((( | |
А Вы расскажите, что хотите зачесть, чтобы можно было дать ссылку на материал по конкретной ситуации. | |
Переходные положения предусмотрены в п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ: если товарообменные операции, взаимозачеты, расчеты ценными бумагами осуществляются с 1 января 2009 г., но товары (работы, услуги, имущественные права) были приняты к учету до этой даты, НДС ставится к вычету в соответствии с ранее действовавшим порядком. То есть в ситуации, когда товары отгружены в 2008 г., а акт взаимозачета подписан уже в 2009-м, налоговые органы будут по-прежнему требовать принимать к вычету только суммы НДС, перечисленные отдельным платежным поручением. | |
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты | |
Цитата (nicol011160):А Вы расскажите, что хотите зачесть, чтобы можно было дать ссылку на материал по конкретной ситуации. есть фирмы А и Б А продала Б товары в 2007 и 2008 годах а Б оказывала услуги для А в те же периоды сейчас решили зачесть долги ...... суммы примерно равные как это сделать ? | |
Вот сюда еще загляните: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=2157 | |
Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Корректировать, по-моему, тоже ничего не придется - Вы же проводите зачет на всю сумму, включая НДС. Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Признаю, была не права. Видимо, просто очень хотелось... | |
Цитата (Al-ra5):Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Корректировать, по-моему, тоже ничего не придется - Вы же проводите зачет на всю сумму, включая НДС. Если взаимозачет проводите сейчас - отдельную платежку на НДС не надо - не имеет значения, что долги образовались в те годы. Признаю, была не права. Видимо, просто очень хотелось... | |
Обменивайтесь с работниками юридически значимыми электронным документами Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты | |
Цитата (melik):Я просто в свое время с этим столкнулась. Да я же тоже всего два-три месяца назад перечисляла деньги за декабрьскую поставку 2008 года, чтоб не мучиться с НДС при взаимозачете! А тут вот переклинило...🤔 |