Учитесь бесплатно! Смотрите записи актуальных вебинаров для бухгалтеров и предпринимателей Выбрать видео
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
littlebuh

Оприходование до перехода права собственности

Организация (ООО) приобрела кулер (цена 7800р.) по договору купли- продажи в рассрочку(у ООО), право собственности переходит с момента оплаты выкупной стоимости. Подскажите, как правильно оформить в бухучете.Я думаю, что так:
Дт 001 7800 Оприходован кулер на забаланс. сч.
Дт20 Кт76 1000 начислен ежемесячный платеж
Дт76 Кт51 1000 Оплата
Кт 001 7800 списание с забаланс. сч. в связи с выкупом кулера
Дт08 Кт76 Оприходован кулер
Дт01 Кт08 Ввод в эксплуатацию
т.к. о.с. менее 20тыс.р. - ставим на расходы
Дт20 Кт01 списание при принятии к учету

Скажите, пожалуйста, так правильно? Здесь нет нарушения методологии бухучета?

ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга85 14 270  баллов
7 сентября 2010 в 11:20
не нравится мне сч001- это же ОС в аренде, так? Какая же у вас аренда? Я бы делала вот как
д 60 к 51 частич. оплата кулера

Пусть сч 60 "висит" до момента всей оплаты. А после завершающего платежа сделаете проводку
д10 к 60- учтено малоценное ОС в составе МПЗ

Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
July74 2 390  баллов, г. Новосибирск
7 сентября 2010 в 11:30
Мне кажется лучше использовать счет 002. А в остальном, согласна с Ольга85.
nicol011160 46 382  балла, г. Москва
7 сентября 2010 в 11:33
Думаю, что за балансом кулер должен быть учтен, потому как в наличии он есть, значит должен быть отражен в учете.
А меня смущает проводка 20 - 01. Не правильнее ли будет сделать 10 - 08, 20 - 10?
Chim 660  баллов, г. Москва
7 сентября 2010 в 11:39
Мне кажется, что правильнее было бы учесть кулер на забалансовом счете 002 " ТМЦ на ответственном хранении", т.к. вы по сути , не являясь собственником кулера, должны сохранять его должным образом до перехода права собственности. А расчеты с поставщиком я бы тоже учитывала на счете 60, как авансы выданные до тех пор, пока полностью не оплатила и не поставила на учет кулер.
littlebuh (автор вопроса) 90  баллов, г. Екатеринбург
7 сентября 2010 в 13:44
всем большое спасибо