Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Заработная плата не заносится в КУДиР в 1С

Xvost (автор вопроса) 0 баллов, г. Мурманск
13 марта 2013 в 14:23
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.57.1)
Здравствуйте! Вопросов несколько и если можно их решить самой, то будет здорово!

У нас УСН, доходы и расходы.
1. Зарплата не всегда, не у всех и не в полном объеме заносится в расходы КУДиР.
У некоторых сотрудников берется полностью, у некоторых частично, а некоторых вообще не видит.
И при проводке через банк и при выплате по кассе.
Приходится делать через ручную корректировку.

2.Вопросы удалены модератором.
Если не очень грамотно, по-бухгалтерски, выражаюсь, то извиняюсь заранее.
Спасибо!
Ольга Матвеева Модератор
13 марта 2013 в 14:27
Цитата (Xvost):1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.57.1)
Здравствуйте! Вопросов несколько и если можно их решить самой, то будет здорово!

У нас УСН, доходы и расходы.
1. Зарплата не всегда, не у всех и не в полном объеме заносится в расходы КУДиР.
У некоторых сотрудников берется полностью, у некоторых частично, а некоторых вообще не видит.
И при проводке через банк и при выплате по кассе.
Приходится делать через ручную корректировку.

2.Почти то же самое и со страховыми взносами, то видит, то не хочет.

3. А членские взносы в СРО? Можно так же автоматически сделать, чтобы попадали в книгу в расходы?
Пока приходится делать через ручные операции и книга их всё-равно не видит.

4. На сколько я поняла, мы в расходы можем сразу брать сумму при оплате за материалы, не дожидаясь их оприходывания в программе и дальнейшего списания. Верно? Где, в таком случае, можно проставить галочки, чтобы оплаченная сумма полностью и сразу попадала в книгу в расходы?

Если не очень грамотно, по-бухгалтерски, выражаюсь, то извиняюсь заранее.
Спасибо!

Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
Xvost (автор вопроса) 0 баллов, г. Мурманск
13 марта 2013 в 14:31
Цитата:Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.


Ой, извините, сейчас поправлю. Спасибо!
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Алена Светлая Консультант
14 марта 2013 в 17:33
Здравствуйте, автор!
Скажите. Работая в настроенной на расчет зарплаты при УСН конфигурации ЗУП8 и перенося несколько документов в месяц в Бухгалтерию 8, вы заглядываете в то, что переносите? Уже в Бухгалтерской базе. К примеру, в документ "отражение зарплаты в рег.учете"?
Проставлены ли там в строках по каждому сотруднику, что "расходы УСН принимаются" к НУ?
Помимо это вопроса есть ещё вопросы.
Ххотелось бы понимать, с каким видом операции вы проводите РКО или Списание по р/сч?
А также, отслеживаете ли вы сразу после проведения документов кассы/банка на выплаты зарплаты сотрудникам наличие в созданных по документам регистрах сумм в гр.6 и/или гр.7? А также записей в регистре "Прочие расчеты".? Скажем так, чтобы "по горячим следам" разобраться, почему не формируются нужные суммы в регистрах..? А?
Xvost (автор вопроса) 0 баллов, г. Мурманск
15 марта 2013 в 09:51
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте, автор!
Скажите. Работая в настроенной на расчет зарплаты при УСН конфигурации ЗУП8 и перенося несколько документов в месяц в Бухгалтерию 8, вы заглядываете в то, что переносите? Уже в Бухгалтерской базе. К примеру, в документ "отражение зарплаты в рег.учете"?
Проставлены ли там в строках по каждому сотруднику, что "расходы УСН принимаются" к НУ?
Помимо это вопроса есть ещё вопросы.
Ххотелось бы понимать, с каким видом операции вы проводите РКО или Списание по р/сч?
А также, отслеживаете ли вы сразу после проведения документов кассы/банка на выплаты зарплаты сотрудникам наличие в созданных по документам регистрах сумм в гр.6 и/или гр.7? А также записей в регистре "Прочие расчеты".? Скажем так, чтобы "по горячим следам" разобраться, почему не формируются нужные суммы в регистрах..? А?




Алена, здравствуйте!
Предприятие маленькое, поэтому перенос из ЗУП в Бухгалтерию делаем раз в месяц после всех начислений и проводок. Переносится как попало, мягко говоря и всё приходится перестукивать вручную. У кого-то з/п принимается к НУ, у кого-то нет, со страховыми взносами такая же канитель. И, как я понимаю, это именно программа ЗУП так формирует.
После выплаты зарплаты и перечисления взносов в Бухгалтерии проводки приходится отслеживать, так как знаем, что программа косячит.
Вот сейчас с кассы сформировала выплату аванса - гр.7 вообще пустая, "Вид расхода" тоже, в "Прочих расчетах" стоит "Отражение з/п в регл.учете №1 от 31.01.13" ?.
А вот этот вопрос "хотелось бы понимать, с каким видом операции вы проводите РКО или Списание по р/сч? " расжуйте мне, пожалуйста Улыбаюсь
Добавляю скрин как выглядит после выгрузки отчет.
Спасибо!
Алена Светлая Консультант
16 марта 2013 в 21:39
Вы знаете, как-то не понятно: у вас всё-таки только УСН?
Если вы не можете правильно настроить в пр-ме ЗУП проведение док-тов таким образом, чтобы у вас ещё там (в ЗУП) правильно формировались записи для перегрузки в Бухгалтерию8, тогда берите и правьте в бух.пр-ме перенесенные документы вида "Отражение в рег.учете", но в чтобы у вас везде было проставлено, что "расходы УСН" - "принимаются".

Почему у вас по кассовому РКО не сформировалось регистра "КУДир" не смогу пояснить, т.к. нужно проверять, что и как встало в регистрах по документам.
Хотите сформируйте универсальный отчет по регистрам, то перенастроив штатную настройку на вывод данных до регистратора (документа), чтобы увидеть последовательно: где начало того, что суммы в регистрах (в гр.6 и 7) встают некорректно. Нужно смотреть у вас в пр-ме.
На форуме есть обсуждения про универсальный отчет для целей анализа данных по формированию в регистрах принимаемых расходов в НУ (УСН)
--
Что непонятного в вопросе о том, какой вид операции у вас выбран в документах РКО на выплату з/пл? Может, вы применяете вид - Прочий расход..? Ох! И аналогичный вопрос про документ "Списание с р/сч" -по перечислениям зарплаты на карточные счета сотрудников. Возможно, вы перечисляете зарплату, а возможно, нет.
Xvost (автор вопроса) 0 баллов, г. Мурманск
18 марта 2013 в 11:39
Цитата (Алена Светлая):Вы знаете, как-то не понятно: у вас всё-таки только УСН?
Если вы не можете правильно настроить в пр-ме ЗУП проведение док-тов таким образом, чтобы у вас ещё там (в ЗУП) правильно формировались записи для перегрузки в Бухгалтерию8, тогда берите и правьте в бух.пр-ме перенесенные документы вида "Отражение в рег.учете", но в чтобы у вас везде было проставлено, что "расходы УСН" - "принимаются".

Почему у вас по кассовому РКО не сформировалось регистра "КУДир" не смогу пояснить, т.к. нужно проверять, что и как встало в регистрах по документам.
Хотите сформируйте универсальный отчет по регистрам, то перенастроив штатную настройку на вывод данных до регистратора (документа), чтобы увидеть последовательно: где начало того, что суммы в регистрах (в гр.6 и 7) встают некорректно. Нужно смотреть у вас в пр-ме.
На форуме есть обсуждения про универсальный отчет для целей анализа данных по формированию в регистрах принимаемых расходов в НУ (УСН)
--
Что непонятного в вопросе о том, какой вид операции у вас выбран в документах РКО на выплату з/пл? Может, вы применяете вид - Прочий расход..? Ох! И аналогичный вопрос про документ "Списание с р/сч" -по перечислениям зарплаты на карточные счета сотрудников. Возможно, вы перечисляете зарплату, а возможно, нет.



Вот про настройки программы ЗУП я и пыталась узнать. Почему она так формирует, где какая галочка не стоит? Виды операций в Бух везде правильные и приходится всё-равно все регистры проверять. Почитаю про универсальный отчет, может там и найду решения, спасибо Вам!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть