Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Составление баланса

14 марта 2013 в 12:40
Добрый день! Помогите ,пожалуйста,разобраться заданием в контрольной работе,вернее сказать с составлением баланса.Меня интересует 5 и 8 операция .
Как правильно отразить счета 90 и 99 в балансе.Если счет 90 не отражать в балансе,то баланс и сальдо на конец месяца в оборотной ведомости не пойдут.И еще вопрос,можно ли поставить проводку по отргуженным товарам Д 45 К 43.
nataa 90 057 баллов, г. Екатеринбург
15 марта 2013 в 17:03
Цитата (lichutina):Добрый день! Помогите ,пожалуйста,разобраться заданием в контрольной работе,вернее сказать с составлением баланса.Меня интересует 5 и 8 операция .
Как правильно отразить счета 90 и 99 в балансе.Если счет 90 не отражать в балансе,то баланс и сальдо на конец месяца в оборотной ведомости не пойдут.И еще вопрос,можно ли поставить проводку по отргуженным товарам Д 45 К 43.

Добрый вечер!
В соответствии с Планом счетов:
Счет 45 "Товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции или товарах, выручка от которых не может быть признана в учете в течении некоторого времени после отгрузки. Помимо этой операции, счет используется для учета готовой продукции и товаров, переданных сторонним организациям по договору комиссионной реализации.

По условию вашей задачи не говорится о подобной ситуации, поэтому проводка стандартная Дт 62 Кт 90.1. Но, на мой взгляд, по данной операции, как минимум, не хватает проводки по списанию себестоимости отгруженной продукции (Дт 90.2 Кт 43).

Счет 90 в балансе не отражается, т.к. по нему есть сальдо только в разрезе субсчетов , а в целом по счету 90 сальдо не бывает.
15 марта 2013 в 23:25
Добрый вечер!Еще такой вопрос,а нельзя сразу поставить проводку д 62 к 43?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
nataa 90 057 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2013 в 10:00
Доброе утро!
Цитата (lichutina):Добрый вечер!Еще такой вопрос,а нельзя сразу поставить проводку д 62 к 43?

Неет. Без счета 90 не обойтись. Обратитесь к плану счетов:
Счет 90 "Продажи" предназначен для накопления информации в отношении доходов и связанных с ними расходов возникающих в рамках только основного вида хозяйственной деятельности организации.
16 марта 2013 в 12:11
Добрый день!Спасибо,что откликликнулись на мою просьбу о помощи.Скажите,пожалуйста,тогда получается я должна составить следующие проводки:
Отгружена готовая продукция покупателю д 62 к 90/1 120 р.
Списывается себестоимость продукции д 90/2 к 43 120 р.
А вот проводка
д 90/9 к 99
уже не нужна т.к.счет 90 закроется? Я сама работаю в бюджете поэтому для меня это вызывает неясность.Помогите,пожалуйста,разобраться.
lg 14 057 баллов, г. Нижний Новгород
16 марта 2013 в 12:41
Здравствуйте.
Вы по одной задаче уже третью тему открываете. Уточняйте всё в одной теме.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=125492

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=126106
16 марта 2013 в 12:57
Добрый день! Можно остаться в этой теме, а две первые закрыть?
Кира Лерская 2 827 баллов, г. Москва
16 марта 2013 в 13:31
Добрый день.

Да, останьтесь тут, иначе Вы все окончательно запутаете.
nataa 90 057 баллов, г. Екатеринбург
16 марта 2013 в 15:43
Цитата (lichutina):Добрый день!Спасибо,что откликликнулись на мою просьбу о помощи.Скажите,пожалуйста,тогда получается я должна составить следующие проводки:
Отгружена готовая продукция покупателю д 62 к 90/1 120 р.
Списывается себестоимость продукции д 90/2 к 43 120 р.
А вот проводка
д 90/9 к 99
уже не нужна т.к.счет 90 закроется? Я сама работаю в бюджете поэтому для меня это вызывает неясность.Помогите,пожалуйста,разобраться.

Для того, что бы сделать проводку Дт 90.2 Кт 43 не хватает информации. У вас нет основания ставить сумму фактической себестоимости реализованной продукции равной сумме реализации. Конечно, может быть ситуация, когда эти суммы и равны, но обычно себестоимость ниже, ведь цена реализации должна включать и прибыль, и НДС (при наличии).
Посоветую вам ограничиться проводкой Дт 62 Кт 90, т.к. о других операциях (списание фактической себестоимости реализованной продукции, выделении НДС) у вас не сказано в журнале операции.
16 марта 2013 в 20:39
Добрый вечер!Что-то я окончательно по-моему запуталась.Значит мне нужно поставить только проводку
д 62 к 90/1,
а проводка
д 90/9 к 99 не нужна?
lg 14 057 баллов, г. Нижний Новгород
16 марта 2013 в 23:25
Вы эту задачу сами составляли или это у вас готовая задача?

В студенческих задачах часто бывают неточности. У вас в задаче пропущена хозяйственная операция, которую вам надо дописать самостоятельно.
в п. 5 второй строкой допишите
Списана себестоимость реализованной продукции Д 90.2 К 43 170 = (т.к. дополнительных данных нет, будем считать, что всю продукцию реализовали)
В этом случае п. 8 убыток Д 99 К 90 - 50 руб. (120-170)

Суть этих проводок вот в чём.
Вы например шьёте халаты. Надо сосчитать все затраты на производство готового изделия.
материалы Д 20 К 10, зарплата Д 20 К 70, налоги Д 20 К 69 и т.д.
Готовые изделия передаёте из цеха на склад готовой продукции Д 43 К 20 например 20 шт по цене 100 руб. = 2000 (это себестоимость)
Продали 10 шт. по цене 200 руб.
Д 62 К 90.1 - 2000 (10*200) - отгружена продукция покупателям
Д 90.3 К 68 - 305 (2000*18/118) выделен НДС
Д 90.2 К 43 - 1000 (100 * 10) списана себестоимость

считаем финансовый результат
получили выручку 2000 - минус НДС, который нужно перечислить в бюджет 305 руб, минус себестоимость 1000 руб. = 695 руб. прибыль
Д 90.9 К 99 - 695
17 марта 2013 в 00:31
Добрый вечер!Все разобралась,все пошло.Огромное спасибо всем за помощь!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть