Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как занести в программу 1С расходы будущих периодов?

монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
21 марта 2013 в 14:23
Добрый день!

Подскажите пожалуйста как в 1С ввести поступление 1С предприяти и ЗУП,
проводки будут такими:
Дт60.01 Кт 51
Дт 97.12 (расходы будущих периодов) Кт 60 вот эту создаю проводку вручную, но где прописать что есть НДС и чтоб она списывалась в течение года автоматически 7900 с НДС(1205,08-НДС), где выбрать статью затрат 26 счет подскажите пошаговое занесение 1С,

1С предприятие базовая версия 8.2 (8.2.17.143) редакция 2.0(2.0.43.12)

и это надо провести одновременно и по БУ и по НУ-верно?
Заранее благодарю.
ksunya 542 балла, г. Екатеринбург
21 марта 2013 в 17:15
Добрый день. Приходуете на 97.12 обычным поступлением, а далее: Предприятие - доходы и расходы - расходы будущих периодов, и там уже указываете: способ признания (например, по месяцам), сумму, начало и окончание списания, счет учета. Тогда при закрытии месяца все будет автоматичиски списываться на 26 счет.
Kamushek 205 035 баллов
21 марта 2013 в 17:25
Цитата (ksunya):Добрый день. Приходуете на 97.12 обычным поступлением, а далее: Предприятие - доходы и расходы - расходы будущих периодов, и там уже указываете: способ признания (например, по месяцам), сумму, начало и окончание списания, счет учета. Тогда при закрытии месяца все будет автоматичиски списываться на 26 счет.


А где вы счет 97.12 нашли? Наверное 97.21? И еще не совсем понятно зачем НДС списывать частями? Дт 60 Кт 51 - оплата поставщику, а почему ручной проводкой?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
ksunya 542 балла, г. Екатеринбург
21 марта 2013 в 18:30
Цитата (Kamushek):
Цитата (ksunya):Добрый день. Приходуете на 97.12 обычным поступлением, а далее: Предприятие - доходы и расходы - расходы будущих периодов, и там уже указываете: способ признания (например, по месяцам), сумму, начало и окончание списания, счет учета. Тогда при закрытии месяца все будет автоматичиски списываться на 26 счет.


А где вы счет 97.12 нашли? Наверное 97.21? И еще не совсем понятно зачем НДС списывать частями? Дт 60 Кт 51 - оплата поставщику, а почему ручной проводкой?


Вы правы 97.21, а про НДС я не писала, я написала, что обычным поступлением, следовательно сразу НДС падает на 19 счет. У меня вопрос по НДС к автору тоже возник, но если проделать, все как я писала выше будет все понятно (и про НДС и про БУ с НУ, ведь в документе поступления все это есть), про то что Дт 60 Кт 51 - оплата поставщику - ручная проводка (автор не писал), как я поняла ручная проводка Дт97.21 Кт 60.01, которую я предложила заменить документам поступления.

Р.S. про ручные проводки, работаю в 8-ке около 7 лет, ручной проводкой делаю только "формирование уставного капитала", все остальное программа делает автоматически.
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
22 марта 2013 в 06:37
Добрый день!

Извиняюсь 97.21 про НДС это понятно что он должен встать общей суммой сразу в декалрацию, я спрашивала как сделать именно ДТ 97.21 - КТ60,
Проверьте пожалуйста, вот так должно быть?
Прикреплен 1 файл:
ПР.xls
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
22 марта 2013 в 06:54
Цитата (монмартра):Добрый день!

Извиняюсь 97.21 про НДС это понятно что он должен встать общей суммой сразу в декалрацию, я спрашивала как сделать именно ДТ 97.21 - КТ60,
Проверьте пожалуйста, вот так должно быть?


если так заношу в расходы сумма не мвстает вообще в декаларцию по налогу на прибыль. или я что-то не правильно сделала?
Новичёк1 427 баллов, г. ХМАО-Югра
22 марта 2013 в 08:16
Добрый день! Посмотрела скриштон, я заношу программу как услугу в конце, где проводки ставите сч 97.21 а по Ндс 19.04. Галочку отразить НДС уберите и эта сумма попадет в книгу покупок и соответственно в декларацию по НДС. В декларацию по налогу на прибыль сумма будет попадать частично, вы принимаете к учету с 10.01.13г, программу которая стоит 6694,92 допустим на 24 месяцев (6694,92/24) 278,96 (за январь спишется в расходы 6694,92/24/30*22=204,57, за февраль -278,96, март -278,96 итого за квартал 762,49) В декларацию должна встать сумма 762,49 (в программе более точно считает могут быть погрешности).
Kamushek 205 035 баллов
22 марта 2013 в 08:52
Добрый день!
Прочитала, но не поняла, НДС и декларация по налогу на прибыль. Так что у вас не получается? НДС иди прибыль?
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
22 марта 2013 в 09:01
Добрый день!

Подскажите а могу я программу списать не за 24 мес а за 12, и подскажите в РБП ставите прочие внеоборотные активы или прочие внеоборотные активы,
Если как вы считаете то у меня получиться должно по моим расчетам: 6694,92/12=557,91, за январь 6694,92/12/31(календ. день в январевы это имели ввиду)*23 календарных раб дней что-ли =413,94+557,91=971,85 но у меня в расходы встала вот такая сумма 978,05 расхождение в 6,20 это ничего страшного это как вы называете и есть погрешность нашего с вами расчета?

Заранее благодарю.
nicol011160 46 326 баллов, г. Москва
22 марта 2013 в 09:05
Цитата (монмартра):
Цитата (монмартра):Добрый день!

Извиняюсь 97.21 про НДС это понятно что он должен встать общей суммой сразу в декалрацию, я спрашивала как сделать именно ДТ 97.21 - КТ60,
Проверьте пожалуйста, вот так должно быть?


если так заношу в расходы сумма не мвстает вообще в декаларцию по налогу на прибыль. или я что-то не правильно сделала?


В декларацию по налогу на прибыль будут попадать суммы со сч.97 по мере их списания.
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
22 марта 2013 в 09:12
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Прочитала, но не поняла, НДС и декларация по налогу на прибыль. Так что у вас не получается? НДС иди прибыль?


Теперь все получается НДС у меня встал в декларацию общей суммой (я думаю так и удобней будет чтоб не дробить НДС), а в декларацию на прибыль попала сумма 978,05 за январь и февраль списания.

Вопрос теперь только в том что правильно ли указала в РБП прочие внеборотные активы или нужно было прочие оборотные активы указать?

Заранее благодарю.
Новичёк1 427 баллов, г. ХМАО-Югра
22 марта 2013 в 09:23
Оборотные
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
22 марта 2013 в 10:06
Спасибо огромное!!!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть