Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Импорт товара из Китая и НДС

Савельева Юлия (автор вопроса) 36 баллов, г. Тольятти
1 апреля 2013 в 14:11
Здравствуйте.
Организация, в которой я работаю занимается оптовой торговлей инструмента. На ОСНО. Покупает Китайские инструменты у Российских организаций.
Сейчас директор хочет напрямую покупать инструмент в Китае.
Меня интересует учет НДС.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я поняла, что при ввозе товара, нужно заплатить НДС с суммы таможенной стоимости товара и оплаченных таможенных пошлин.
А что дальше?
Допустим купили что-то за 1000 рублей. Заплатили пошлину 100 рублей. С 1100 платим НДС 18% = 198 Этот НДС попадает в книгу покупок?

Дальше мы должны продавать как?
Допустим, продаем за 1400, включая ндс (213,56 руб.). Эта сумма попадает в книгу продаж.
И с разницы 213,56-198=15,56 мы еще должны заплатить ндс?

Я правильно понимаю?? Объясните, пожалуйста, как верно, если я не права.
И никакого возврата из бюджета тут нет??

С экспортом я когда-то сталкивалась, он мне как-то более понятен.
А вот тут, что-то не совсем.


Заранее благодарю за участие.
НКК Консультант
2 апреля 2013 в 16:19
Цитата (Савельева Юлия):Здравствуйте.
Организация, в которой я работаю занимается оптовой торговлей инструмента. На ОСНО. Покупает Китайские инструменты у Российских организаций.
Сейчас директор хочет напрямую покупать инструмент в Китае.
Меня интересует учет НДС.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я поняла, что при ввозе товара, нужно заплатить НДС с суммы таможенной стоимости товара и оплаченных таможенных пошлин.
А что дальше?
Допустим купили что-то за 1000 рублей. Заплатили пошлину 100 рублей. С 1100 платим НДС 18% = 198 Этот НДС попадает в книгу покупок?

Дальше мы должны продавать как?
Допустим, продаем за 1400, включая ндс (213,56 руб.). Эта сумма попадает в книгу продаж.
И с разницы 213,56-198=15,56 мы еще должны заплатить ндс?

Я правильно понимаю?? Объясните, пожалуйста, как верно, если я не права.
И никакого возврата из бюджета тут нет??

С экспортом я когда-то сталкивалась, он мне как-то более понятен.
А вот тут, что-то не совсем.


Заранее благодарю за участие.


Добрый день!

Вы все верно понимаете.

При ввозе товаров платите в ФТС НДС, далее ГТД регистрируете в книге покупок, получая вычет НДС в заявленной сумме.
Если в налоговом периоде ввоза товаров Вы не будете их продавать, то у Вас по итогам такого налогового периода будет НДС к возмещению из бюджета, который можно получить на счет.

По мере продажи товара Вы будете начислять и уплачивать НДС с продажной цены товара. Так как продажная цена будет больше закупочной, то по итогам продажи всего товара у Вас точно будет НДС к уплате.
Савельева Юлия (автор вопроса) 36 баллов, г. Тольятти
3 апреля 2013 в 13:35
Спасибо.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть