Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Alevtinka

Продажа невостребованной техники

Добрый день, уважаемые эксперты! Как правильно реализовать технику, которая оказалась нам не нужной ? Мы ООО на ОСНО и ЕНВД. Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.9).
Покупаем в 3м квартале 2012г 80 ед.- 1 000000 руб (без НДС)офисной техники (компьютеры, мышки, принтеры, шкафы и т.п.) для расширения бизнеса.Я сделала проводки в программе: Поступление Дт 10 Кт60, Требование накладная Дт 44 Кт 10, Закрытие месяца Дт 91-2 Кт44. В 1м квартале 2013 г. Мы решили продать некоторую технику-40ед.-800000руб (без НДС). Как теперь мне это отразить в бух.учете и в программе 1С?
Спасибо большое!!!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 11:56
Добрый день
Зачем вы списали технику, не переданную в эксплуатацию?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
4 апреля 2013 в 12:11
Цитата (Lucky):Добрый день
Зачем вы списали технику, не переданную в эксплуатацию?


а как ее нужно было передать?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 12:13
Куда передать?
Вы ее купили и передали в пользование?
Или она у вас хранилась без использования?
4 апреля 2013 в 12:17
Цитата (Lucky):Куда передать?
Вы ее купили и передали в пользование?
Или она у вас хранилась без использования?


Фактически ее не использовали. По программе-я написала,как отразила ее
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 12:21
Если не использовали, то и на расходы не должны были списывать.
Техника должна была числиться у вас на 10 счете и сейчас бы вы ее продали как материалы.
Оформили бы обычную продажу через 91 счет
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
4 апреля 2013 в 12:34
Цитата (Lucky):Если не использовали, то и на расходы не должны были списывать.
Техника должна была числиться у вас на 10 счете и сейчас бы вы ее продали как материалы.
Оформили бы обычную продажу через 91 счет


Согласна! но я ее уже отправила на сч.44 и период уже закрыла. Как сейчас мне быть,т.е. как правильно продать технику уже введенную в экплуатацию ?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 12:39
Возможна ситуация, что эти расходы сочтут неправомерными. Имейте это в виду.
Я в аналогичных случаях проводки на отражение дохода и дебиторской задолженности делаю вручную, а накладную создаю в программе для печати. Записываю, но не провожу
Автоматически проводки не создадите, т.к. у вас продавать по балансу нечего
4 апреля 2013 в 12:50
Цитата (Lucky):Возможна ситуация, что эти расходы сочтут неправомерными. Имейте это в виду.
Я в аналогичных случаях проводки на отражение дохода и дебиторской задолженности делаю вручную, а накладную создаю в программе для печати. Записываю, но не провожу
Автоматически проводки не создадите, т.к. у вас продавать по балансу нечего


я вас поняла. но ведь многие организации покупают какую-то технику,работают на ней n-кол-во месяцев,а потом перепродают,потому что она их не устраивает,или шкаф,допустим,оказался невместительным.как тут быть, здесь криминального ничего нет?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 12:52
Может быть, и не обратят на это внимание
А , может, и обратят.
Если вы купили 30 компьютеров при кол-ве работающих 10 человек, это может заинтересовать проверяющих
Так что все равно держите в голове такой вариант
Я не утверждаю, что это будет обязательно. Но считаю возможным
Бухгалтерия
В Эльбе актуальные КБК подставляются в платежки автоматически
4 апреля 2013 в 13:04
Цитата (Lucky):Может быть, и не обратят на это внимание
А , может, и обратят.
Если вы купили 30 компьютеров при кол-ве работающих 10 человек, это может заинтересовать проверяющих
Так что все равно держите в голове такой вариант
Я не утверждаю, что это будет обязательно. Но считаю возможным


вы правы! но это уже другой вопрос, если начнут проверять..А сейчас 40ед. техники мы продали официально, деньги получили на расчетный счет. Через какие проводки в 1С мне эту технику "вытащить" из эксплуатации?(
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 13:42
Не надо "вытаскивать технику"
От этой операции у вас будет только доход.
Расхода не будет
4 апреля 2013 в 14:06
Цитата (Lucky):Не надо "вытаскивать технику"
От этой операции у вас будет только доход.
Расхода не будет


я понимаю, что это доход, который мне и нужно правильно отразить (только не могу проводки сформировать(()!!Мы провели продажу по договору розничной купли- продажи без НДС по енвд. В налоговой мне ответили, что нам могут оплату произвести безналично, поэтому товар продан в розницу, а деньги -на расчетный счет
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
4 апреля 2013 в 14:08
Вопрос в чем? Какие проводки сделать? Дт 62 Кт 91,01
Бухгалтерия
С «закрывающими» документами по командировкам удобнее работать в «Контур.Travel»
5 апреля 2013 в 09:58
Цитата (Lucky):Вопрос в чем? Какие проводки сделать? Дт 62 Кт 91,01


Если б все через одну проводку делалось.., вопросов бы не возникало(((А на 91.02 какой проводкой Дт 91,02 Кт44 или Дт 91.02 Кт10 (но на сч.10 у меня остатков нет, т.к. техника списана в эксплуатацию) или другой проводкой?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
5 апреля 2013 в 10:02
Про программу я вам объяснила, вопросы методолгии надо обсуждать в новой теме в другом разделе форума

Я вам уже написала , что расходов у вас не будет. И проводки в Дт 91,02 не будет

Цитата:От этой операции у вас будет только доход.
Расхода не будет