Людмила Бабина

Отражение в бухгалтерском учете переплаты по налогу

Здравствуйте! в результате сверки с ИФНС у них идет переплата 200 рублей по НДС.На какой счет поставить эту переплату с помощью какой проводки?.Если яя ставляю Дт 68.02 Кт 91.02.Тогда у меня в БУ это сумма в расходах не отражается а в НУ отражается.Как правильно?
ОтветитьНовый вопрос. . .
SHTCH 16 022 балла, г. Москва
18 июня 2013 в 11:21
Добрый день !
По субсчетам 1С не подскажу, но логика правильная: Д 68 К 91, только эта сумма должна попасть в БУ не в расходы, а в доходы.
Только вы теоретически не хотите разобраться, откуда переплата возникла ? Возможно где-то ошибка либо в вашем учете, либо в учете ИФНС, либо при заполнении декларации когда-то цифры бы с ошибкой.
Получить образец учетной политики для небольшого ООО