Kleychik

Учет НДС по импорту в декларации

Добрый вечер!

Совсем меня измучил импорт 🤢
Не понимаю, как нужно оформить декларацию по НДС. Мы ОО на ОСНО, был импорт товара, сумма НДС по ГТД отражается в Книге покупок в гр.7 ст-ть покупок всего) и в гр. 8б (сумма НДС).
Я оформляю декларацию следующим образом:
в стр. 130 ставлю сумму НДС покупок без ГТД,
в стр. 180 ставлю сумму НДС по ГТД.
Каким образом получается возмещение уплаченного на таможне НДС? Пожалуйста, помогите разобраться!
Заранее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
20 июля 2013 в 21:54
Добрый вечер!
Сумма НДС, уплаченная на таможне при ввозе товаров на территорию РФ, подлежит не возмещению, а вычету. То есть эта сумма уменьшит сумму исчисленного с объектом обложения НДС. И отражать ее нужно, как Вы верно отметили, в строке 180 раздела 3 декларации по НДС (ну и в общей сумме по строке 170).
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
Kleychik (автор вопроса) 31 балл, г. Саранск
21 июля 2013 в 13:55
Цитата (Альбина Островская):Добрый вечер!
Сумма НДС, уплаченная на таможне при ввозе товаров на территорию РФ, подлежит не возмещению, а вычету. То есть эта сумма уменьшит сумму исчисленного с объектом обложения НДС. И отражать ее нужно, как Вы верно отметили, в строке 180 раздела 3 декларации по НДС (ну и в общей сумме по строке 170).

Альбина, большое спасибо!
Спасибо за поправку, конечно к вычету)