Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Нарушис Надежда

Вычет входного НДС при экспорте

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Основной вид деятельности нашей организации – экспорт товаров в Финляндию. В 3 квартале 2013 г. была 100% реализация на экспорт. Часть экспорт подтверждена в 3-м квартале, а часть только в 4-м квартале, т.к. открывалась ВТД с реализацией с 01.09.13 г. по 30.11.2013 г. Товар приобретался как для реализации товара на экспорт подтвержденного в 3 кв. 2013 г., так и для ВТД переходящих на следующий квартал. Вопрос: могу ли я весь входной НДС предъявить к вычету в 3 кв. 2013 г. Заранее благодарю.
ОтветитьНовый вопрос. . .
30 октября 2013 в 22:44
Добрый вечер!
Нет, не можете, так как вычет "входного" НДС, относящегося к экспортной отгрузке, применяется в момент определения налоговой базы по НДС по экспортной отгрузки, т.е. в момент сбора всех необходимых документов.
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет