aalexx

Отчетность ООО на УСН 15%

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Понимаю, что тема во многом дублирует имеющиеся, но всё же спрошу.
ООО зарегано 8.12.2010, учредители 2 ФЛ. Один из них директор. Документально деятельность никакая не велась, счет в банке еще не открыт. Есть договор аренды, по которому наличкой уплачена небольшая сумма, заполнять ли из-за которой ненулевую декларацию вопрос спорный. Доходов не было. ОКВЭД - 36.1. Производство мебели. Планируется приходы только по счету.

Относительно отчетности взял с форума следующее:
1. до 20 января - среднесписочная численность
2. до 01.03 персонифицированный учет. Я по "нулевке" сдавала только справку. В ней пишете что-то типа того, что в связи с отсутствием деятельности зарплата не начислялась и не выплачивалась, поэтому персонифицированный учет не сдается.
3. до 30.03 декларация по единому налогу.
4. до 30.03 подается декларация по авансовым платежам в ПФ в 3 экз. 1 налоговой, другой - Вам, третий с отметкой налоговой несете в пенсионный.
5. Вместе с декларацией по УСН не забудьте заверить нулевую книгу доходов и расходов (сдается вместе с письмом с просьбой ее зарегистрировать)

1. Есть ли какие-то изменения?
2. Есть ли смысл показывать в декларации по УСН расходы? Или лучше по нулям - меньше вопросов?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Dorofeeva bux 153 балла, г. Москва
17 января 2011 в 20:13
Добрый вечер. Даже если деятельности нет, отчетность все равно надо сдавать.("Планируете приходы по счету"-уже отнесете на 2011)
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2008/8/421 https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2010/9/3724
В смысле аренду наличкой,как? через кассу?.....
И вы пишете что док-но деятельность не велась...ну тогда причем сдесь оплата аренды...если вы в грязную расплатились..
Заполнить, проверить и сдать декларацию по ЕСХН через интернет
Многодетный бухгалтер 1 694 балла, г. Ростов-на-Дону
18 января 2011 в 00:01
Добрый вечер! Вы написали:". ,,,декларация по авансовым платежам в ПФ в 3 экз. 1 налоговой, другой - Вам, третий с отметкой налоговой несете в пенсионный."- но налоговая с 01,01,10 не ведет учет платежей в ПФР, так что надо делать
-РСВ 2 экз : 1-Вам, 1 - ПФР и в срок до 15,02,11
- Инд сведения или письмо тоже до 15,02,11
Ефимов Павел 107 926 баллов, г. Ивантеевка-2
18 января 2011 в 00:08
ещё забыли 4-ФСС "не позднее 15", то есть просрочка в один день.
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
18 января 2011 в 00:32
Книга доходов регистрируется в налоговой только по желанию налогоплательщика.
Персучет теперь ежеквартальный, по формам АДВ и СЗВ, до 15 числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом, в те же сроки сдаем и РСВ.

Я тоже с арендой не поняла. Эта сумма будет фигурировать в договоре? Иди как-то официально проходить? Если да, то обязательно показывать в декларации.
Ваш бухгалтер 16 813 баллов
18 января 2011 в 00:35
Цитата (aalexx):Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Понимаю, что тема во многом дублирует имеющиеся, но всё же спрошу.
ООО зарегано 8.12.2010, учредители 2 ФЛ. Один из них директор. Документально деятельность никакая не велась, счет в банке еще не открыт. Есть договор аренды, по которому наличкой уплачена небольшая сумма, заполнять ли из-за которой ненулевую декларацию вопрос спорный. Доходов не было. ОКВЭД - 36.1. Производство мебели. Планируется приходы только по счету.

Относительно отчетности взял с форума следующее:
1. до 20 января - среднесписочная численность
2. до 01.03 персонифицированный учет. Я по "нулевке" сдавала только справку. В ней пишете что-то типа того, что в связи с отсутствием деятельности зарплата не начислялась и не выплачивалась, поэтому персонифицированный учет не сдается.
3. до 30.03 декларация по единому налогу.
4. до 30.03 подается декларация по авансовым платежам в ПФ в 3 экз. 1 налоговой, другой - Вам, третий с отметкой налоговой несете в пенсионный.
5. Вместе с декларацией по УСН не забудьте заверить нулевую книгу доходов и расходов (сдается вместе с письмом с просьбой ее зарегистрировать)

1. Есть ли какие-то изменения?
2. Есть ли смысл показывать в декларации по УСН расходы? Или лучше по нулям - меньше вопросов?


Здравствуйте!
Будем править(отчетность за 2010г.):

1. до 15.01.2011г.-4-ФСС (опоздали-лучше не сдавать)
2. до 20.01.2011г. - среднесписочная численность
3. до 15.02.2011г.- РСВ-1
и справку. В ней пишете что-то типа того, что в связи с отсутствием деятельности зарплата не начислялась и не выплачивалась, поэтому персонифицированный учет не сдается.
4. до 30.03.2011г. УСН
5. Вместе с декларацией по УСН не забудьте заверить нулевую книгу доходов и расходов (сдается вместе с письмом с просьбой ее зарегистрировать)-КНИГУ заверяют по ВАшему желанию(это не требование).
Удачи!





Подать уведомление о переходе на ЕСХН и сдать отчетность по налогу через интернет
Ваш бухгалтер 16 813 баллов
18 января 2011 в 00:44
Цитата (sukharik):Книга доходов регистрируется в налоговой только по желанию налогоплательщика.
Персучет теперь ежеквартальный, по формам АДВ и СЗВ, до 15 числа второго месяца, следующего за истекшим кварталом, в те же сроки сдаем и РСВ.

Я тоже с арендой не поняла. Эта сумма будет фигурировать в договоре? Иди как-то официально проходить? Если да, то обязательно показывать в декларации.

Здравствуйте!
Может я тоже не правильно поняла, но по моему так: Сняли помешение, заплатили наличкой за аренду. И теперь спрашивает отражать ли расходы по аренде помещение в декларации(УСН) или сдать нулевую лучше?
Многодетный бухгалтер 1 694 балла, г. Ростов-на-Дону
20 января 2011 в 17:53
Здравствуйте! Как это не сдавать?.-4-ФСС (опоздали-лучше не сдавать)- При сдаче следующей отчетности все равно обнаружат - и штрафы и дергатня будет в отчетный период ! лучше уж утрясти все в рабочем порядке.
Ваш бухгалтер 16 813 баллов
20 января 2011 в 18:16
Цитата (Многодетный бухгалтер):Здравствуйте! Как это не сдавать?.-4-ФСС (опоздали-лучше не сдавать)- При сдаче следующей отчетности все равно обнаружат - и штрафы и дергатня будет в отчетный период ! лучше уж утрясти все в рабочем порядке.

Здравствуйте!
Отчетность в ФСС за 2010год. ООО зарегистрировано в декабре 2010г.деятельности не было.
Если при проверки инспекторы обнаружут не сданную отчетность в ФСС (в чем я сомневаюсь), вот тогда и придеться сдавать отчет.( сдавать, не сдавать, но штраф платить придется) На Все есть свои сроки, на сдачу отчетности и на проверку отчетности. Следующаю отчетность до 15 апреля 2011г. и она за 1 кв. 2011г. т.е. другой период.
sukharik 33 740 баллов, г. Санкт-Петербург
20 января 2011 в 21:24
Все-таки отчет нужно сдать, несмотря на просрочку. Да, начислений нет, но величина штрафа варьируется от количества дней просрочки. Если сейчас это 100 руб, то больше 180 дней - 1000 руб. Плюс могут оштрафовать по ст. 15.33 КОАП, от 300 до 500 руб. Поэтому, на мой взгляд, лучше сдать, заплатить свои 100 руб и жить спокойно.
Рассчитывайте зарплату и пособия с учетом переноса выходных и повышения МРОТ
14 февраля 2011 в 12:51
Спасибо за ответы!
Сегодня 14-е февраля, поэтому снова возник вопрос об отчетности.
Ранее ориентировался на следующую информацию:

Цитата (Ваш бухгалтер):до 15.01.2011г.-4-ФСС
до 20.01.2011г. - среднесписочная численность
до 15.02.2011г.- РСВ-1 и справку. В ней пишете что-то типа того, что в связи с отсутствием деятельности зарплата не начислялась и не выплачивалась, поэтому персонифицированный учет не сдается.
до 30.03.2011г. УСН
Вместе с декларацией по УСН не забудьте заверить нулевую книгу доходов и расходов (сдается вместе с письмом с просьбой ее зарегистрировать)-КНИГУ заверяют по ВАшему желанию(это не требование).


Произошли ли какие-то изменения?
Деятельность пока не велась, ЗП директору не начислялась и не выплачивалась.
Сдавать нужно только РСВ-1 и письмо? Нужно ли как-то уведомлять фонды что ЗП не начисляется и не выплачивается?
А то мне "платные заполнятели " заикнулись что нужны еще формы СЗВ и АДВ и еще много чего...

Да и еще... В календаре бухгалтера нарыл:
Упрощенное налоговое декларирование:
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию за 2010 г. в срок до 20 января...

Этого я не сделал... Рассчитывая на УСН до 30.03...

Нарыл вот что:
ПЕРСОН УЧЁТ: Не позднее 15 февраля 2011 г. [включительно - Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ в ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 339-ФЗ]
Работодатели [Страхователи], производящие выплаты физическим лицам

предоставляют на каждого работавшего у него застрахованного лица в отчетном периоде (июль - декабрь 2010 г.):

1. CВЕДЕНИЯ о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование застрахованных лиц и страховом стаже застрахованного лица [СЗВ-6-1]
2. РЕЕСТР сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица [СЗВ-6-2]
3. ОПИСЬ сведений, передаваемых страхователем в ПФР [АДВ-6-2]
4. ОПИСЬ документов, передаваемых страхователем в ПФР [АДВ-6-3]

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации Страхователя

за II полугодие 2010 г.

Так и не соображу что сдавать...
Александр Погребс Главный консультант
14 февраля 2011 в 13:38
Читайте правила форума. Новый вопрос – в новой теме.
Вопрос про упрощенную налоговую декларацию для данной темы явно новый. Да и все остальные вопросы, хоть формально и относятся к первоначальной теме, но вносят только путаницу.
Так что, лучше открыть новую тему. А в ней уже вставить ссылку на эту.

Кроме того, Вы не первый раз цитируете чужой текст, не соблюдая правила.
Нужно указывать автора, источник и дату публикации.

Да и вообще, не слишком ли часто Вы цитируете чужие сайты и форумы под эгидой "вот нарыл". Мы не практикуем обсуждение материалов с других бухгалтерских сайтов.

Календарь, который Вы тоже "нарыли" вполне можно было и у нас посмотреть, может быть и цитировать чужой сайт не пришлось бы.
У нас про упрощенную декларацию, по-моему, написано более коротко, но понятнее: https://www.buhonline.ru/buhcalendar/form/2011/6
Хотя, конечно же, суть остается той же.

Еще раз прошу не цитировать чужие форумы.

Эту тему закрываю. Задайте свой вопрос в новой теме и в полном соответствии с правилами форума.

Успехов!