Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Списание задолженности 2009 года по расчетам с покупателями

25 февраля 2014 в 08:31
Добрый день! У нас несколько организаций должны нам еще с 2009, они еще в то время обанкротились и теперь долг так и будет на 62 счете!?
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 февраля 2014 в 08:37
Добрый день
Вам нужно провести инвентаризацию дебиторской задолженности, выявить задолженность, нереальную к взысканию, и списать ее в прочие расходы Дт 91,02 Кт 62 или за счет резерва, если вы создавали резервы по сомнительным долгам

Цитата:МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 29 июля 1998 г. N 34н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Расчеты с дебиторами и кредиторами
77. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 настоящего Положения, или на увеличение расходов у некоммерческой организации.
25 февраля 2014 в 10:04
Спасибо, скажите а обязательно такую задолженность нужно списать на начало 2013, (мы УСН 6%) в этом году сдавать баланс
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 февраля 2014 в 10:06
Я не знаю, когда эта задолженность стала безнадежной
Тогда и надо было ее списать
Несуществующих активов на балансе быть не должно
25 февраля 2014 в 10:13
Директор сказал, что еще тогда в 2009 они узнали об ликвидации, (эти организации тогда нам оплатили суммы только частично) можно сейчас на конец 2009 списать эти суммы проводкой Дт 91,3 (у нас прочие расходы на этом счете ) Кт 62 ?
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 февраля 2014 в 10:16
Можно. Только оформите инвентаризацию и все сопутствующим документы
25 февраля 2014 в 10:19
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Lucky  106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 февраля 2014 в 10:21
Цитата:Спасибо, подскажите пожалуйста как оформить это правильно (ни разу не делал)?

Вопрос о документальном оформлении инвентаризации задайте в новой теме
25 февраля 2014 в 10:24
Хорошо!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть