Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Формирование сальдо по счету 60 в 1С

27 февраля 2014 в 11:48
Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.24.7)

Ситуация следующая. При вводе начальных остатков на 31.12 делаю следующую проводку:
Д 000 Кт 60.01 -19184 ( с минусом)
Сумма соответственно отображается с минусом по Кт 60.01 в обороте, а когда я формирую оборотку по счету 60 с развернутым сальдо, то эта сумма отображается на конец периода по Дт 60.01 с плюсом.

Почему это происходит?Как сделать чтобы на конец периода сумма так и была по Кт и с минусом
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  197 551 балл
27 февраля 2014 в 12:02
Добрый день!
А зачем вам это, зачем вам минусовые остатки? Экономический смысл в этом какой?
И еще один вопрос? А? А зачем вы начинаете работать в программе, которую уже более 5 лет разработчик не поддерживает?
27 февраля 2014 в 12:19
Да тут, сложная ситуация((
Это ещё база за 2010 год.
До этого за 2009 бухгалтер вел в 1с 7.7, затем в восьмерку перенесли остатки вручную.
Бухгалтер сдал баланс за 2009 год, по данным 1с 7.7,
а в восьмерке из-за этой суммы баланс формируется не так, как в 1с7.7, потому что эта сумма не уменьшает сальдо по кт сч. 60.01, а создает сальдо по дт 60.01, и строки 240 и 621 увеличиваются на эту сумму.
Конечно, можно оставить всё как есть, но хочется сделать так, чтобы автоматом всё правильно формировалось. Придут после меня люди работать и также будут искать в чем проблема...а так всё будет правильно
Надеюсь не очень путано получилось)
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Kamushek  197 551 балл
27 февраля 2014 в 12:41
Цитата (M_Elis):Да тут, сложная ситуация((
Это ещё база за 2010 год.
До этого за 2009 бухгалтер вел в 1с 7.7, затем в восьмерку перенесли остатки вручную.
Бухгалтер сдал баланс за 2009 год, по данным 1с 7.7,
а в восьмерке из-за этой суммы баланс формируется не так, как в 1с7.7, потому что эта сумма не уменьшает сальдо по кт сч. 60.01, а создает сальдо по дт 60.01, и строки 240 и 621 увеличиваются на эту сумму.
Конечно, можно оставить всё как есть, но хочется сделать так, чтобы автоматом всё правильно формировалось. Придут после меня люди работать и также будут искать в чем проблема...а так всё будет правильно
Надеюсь не очень путано получилось)

В балансе в активе отражаются "долги нам", а в пассиве "наши долги". Почему эта сумма должна уменьшить наши долги? Это явно долг нам, так как я не увидела кредиторской задолженности по этому же поставщику.
27 февраля 2014 в 13:08
Я не знаю, почему прежний бухгалтер так сделал, но получается она на эту сумму уменьшила кредиторку и соответственно не стала относить сумму в дебиторскую задолженность. Там была недопоставка товара. Но так как баланс за 2009 я пересдавать не буду, хочу в
1с 8 сделать в соответствии с её балансом
Kamushek  197 551 балл
27 февраля 2014 в 13:11
Что потом стало с этой недопоставкой? Долг так и висит? Или закрылся?
27 февраля 2014 в 13:31
Закрылся в мае 2010 года.
Kamushek  197 551 балл
27 февраля 2014 в 13:44
Вы думаете тот кто придет будет переделывать(перепечатывать) баланс за 2010 год, 2011 год, 2012? Вряд ли.
А интересно что было в пояснениях к бухгалтерскому балансу за 2009 год по дебиторской и кредиторской задолженности?
27 февраля 2014 в 14:30
Мне тоже интересно) Так как на фирме только форма 1 и форма 2 с печатями о сдаче и все.
А по -поводу переделывать...не знаю, как-то привыкла ошибки исправлять. Думала, может есть хитрый трюк, чтобы программа все закрывала и формировала как в семерке.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть