Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как корректировать в 1С проводки и запись в КУДиР?

5 марта 2014 в 18:48
Организация ООО на УСН дох-расх(10%) Гостиничные услуги. Используем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80). заключен договор эквайринга, и когда поступают деньги по платежным картам делаю так: 1. выписка поступление по платежным картам д 51 к 57.03, д 91.02 к 57.03 100р (запись в КУДиР 100р)
2. отчет о розничных продажах закладка по платежным картам д 57.03 к 62.Р 100р и д 50.02 к 62.Р -100р
(здесь запись в КУДиР -100р)
3 Операции введенные в ручную д 50.02 к 90.01.1 100р, и тут же на закладку КУДиР делаю заись 100р) т.к по другому по кассе данная сумма горит красным и с минусом, еще и в книгу КУДиР доход не попадает . Перечитала на форуме все и поняла, что в моем случае , нет других вариантов. Правильно ли так делать? Может лучше сделать ручную корректировку проводок в Отчете розничных продаж ? Пробовала ввести реализацию через реализацию товаров услуг, но тогда дает только проводки без записи в книге. Подскажите, сориентируйте как быть?
Алена Светлая Консультант
10 марта 2014 в 15:39
Здравствуйте!
Цитата (Анна бухг):Организация ООО на УСН дох-расх(10%) Гостиничные услуги. Используем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80). заключен договор эквайринга, и когда поступают деньги по платежным картам делаю так: 1. выписка поступление по платежным картам д 51 к 57.03, д 91.02 к 57.03 100р (запись в КУДиР 100р)
2. отчет о розничных продажах закладка по платежным картам д 57.03 к 62.Р 100р и д 50.02 к 62.Р -100р
(здесь запись в КУДиР -100р)
3 Операции введенные в ручную д 50.02 к 90.01.1 100р, и тут же на закладку КУДиР делаю заись 100р) т.к по другому по кассе данная сумма горит красным и с минусом, еще и в книгу КУДиР доход не попадает . Перечитала на форуме все и поняла, что в моем случае , нет других вариантов. Правильно ли так делать? Может лучше сделать ручную корректировку проводок в Отчете розничных продаж ? Пробовала ввести реализацию через реализацию товаров услуг, но тогда дает только проводки без записи в книге. Подскажите, сориентируйте как быть?
Заключая сделки с туристами, вам удобнее видеть расчеты с ними по каждому клиенту? Тогда нужно применять документ "Реализация товаров и услуг" со сч62. Д62.01 К90.01.1.
Если же вам этот момент не важен, то применять можно док-т "Отчет о розничных продажах", проводки разные, и по Д50.02 К90.01 и Д57. К62.Р и прочие. Но в документе есть вкладка для операций по терминалу (эквайрингу).
В зависимости от применяемого варианта отражения выручки уже нужно отследить цепочку остальных проводок, и для себя решить, как удобнее (менее ресурсо-затратно) отражать.
Корректировка записей проводок в учете и через специальную галочку в результате проведения документов тоже возможны. (Не все это принимают как вариант, не любят сообщений программы о ручной корректировке записей при перепроводке документов. Тсс! )
Мария Ларичева Главный модератор
10 марта 2014 в 17:32
Добрый день!
Анна бухг, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
10 марта 2014 в 19:43
Спасибо за ответ! Не совсем понятно как корректнее поступить? В 1С Корректировать отчет о рознич продажах ( менять проводки д 57 к 62Р 100р д50 к 62Р-100р на одну д 57 к 90.1 100р) или делать новый документ операцией вручную закрывающую проводку д 50 к90.1?
Мне не нужно видеть расчеты с туристами по каждому клиенту. Платежи по терминалу проходят через кассу почти каждый день.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть