Irgenika

Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод> по «ФЛ»

При проверке файла выдает ошибку: Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод>. Так как <КодКатегории> = "ФЛ", то значение элемента <Квартал> должно быть 0, а указано 2.

Меняю "2" на "0" - выдает ошибку в отчетном периоде. (но это не правильно).

Звонила в Пенсионный фонд - сказали, что я заполняю все правильно, но почему ошибка - они не знают.
Подскажите как быть?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
24 января 2011 в 13:27
Проверочную программу обновите http://www.pfrf.ru/free_programs/11756.html
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
24 января 2011 в 13:45
Цитата (Trade):Проверочную программу обновите http://www.pfrf.ru/free_programs/11756.html


Обновляла. и версия от 14.01 и от 20.01 - выдают эту ошибку.
24 января 2011 в 13:46
Цитата (Мария Ларичева):
Цитата (Irgenika):При проверке файла выдает ошибку: Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод>. Так как <КодКатегории> = "ФЛ", то значение элемента <Квартал> должно быть 0, а указано 2.

Меняю "2" на "0" - выдает ошибку в отчетном периоде. (но это не правильно).

Звонила в Пенсионный фонд - сказали, что я заполняю все правильно, но почему ошибка - они не знают.
Подскажите как быть?


Добрый день! Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.



Прошу прощения. Просто уже не знаю что делать с этим ПФР.
24 января 2011 в 13:49
Сообщение-вопрос удалено модератором. Этот вопрос будет задан в новой теме.
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
24 января 2011 в 13:59
Цитата (Irgenika):При проверке файла выдает ошибку: Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод>. Так как <КодКатегории> = "ФЛ", то значение элемента <Квартал> должно быть 0, а указано 2.
Меняю "2" на "0" - выдает ошибку в отчетном периоде. (но это не правильно).

В какой программе формируете ИС? Отчетный период какой выбирали?
24 января 2011 в 14:09
Цитата (Trade):
Цитата (Irgenika):При проверке файла выдает ошибку: Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод>. Так как <КодКатегории> = "ФЛ", то значение элемента <Квартал> должно быть 0, а указано 2.
Меняю "2" на "0" - выдает ошибку в отчетном периоде. (но это не правильно).

В какой программе формируете ИС? Отчетный период какой выбирали?



Отчет формировала в 1С, затем переносила в "Контур" - отчет в ПФ. там немного редактировала. А отчетный период с 01.07.10 по 31.12.10, т.е. 2-полугодие.
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
24 января 2011 в 15:47
Для категории ФЛ отчетный период 01.01.10-31.12.10, т.е. год.
Составить штатное расписание по готовому шаблону
24 января 2011 в 17:05
Цитата (Trade):Для категории ФЛ отчетный период 01.01.10-31.12.10, т.е. год.


но мы же сдаем отчет за 2-полугодие.
Бариевич 4 389 баллов, г. Екатеринбург
24 января 2011 в 17:22
Цитата (Irgenika):
Цитата (Trade):Для категории ФЛ отчетный период 01.01.10-31.12.10, т.е. год.


но мы же сдаем отчет за 2-полугодие.


ФЛ сдается за год, остальные категории по полугодиям.
Информслужба 11 026 баллов, г. Энгельс
24 января 2011 в 21:08
Если вы сдаете отчет за самого ИП - то категория ФЛ и период с 01.01. по 31.12 и 0

Если за работников - то период с 01.07. по 31.12 - категория может быть разной -НР, УСЕН, - в зависимости от системы налогооблоожения, но никак не ФЛ - и период - 2 полугодие

За кого Вы отчет делали?
26 января 2011 в 10:08
Цитата (Информслужба):Если вы сдаете отчет за самого ИП - то категория ФЛ и период с 01.01. по 31.12 и 0

Если за работников - то период с 01.07. по 31.12 - категория может быть разной -НР, УСЕН, - в зависимости от системы налогооблоожения, но никак не ФЛ - и период - 2 полугодие

За кого Вы отчет делали?


Добрый день. у организации заключен лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки с физическими лицами, не являющимися ИП. мы им выплачиваем вознаграждение за это, и с него уплачиваем взносы в ПФР. вот за них я и должна сдать отчет.
Полный комплект для онлайн‑ККТ: касса по спеццене, ОФД, настройка ККТ с регистрацией в ФНС и товароучетная система со скидкой
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
26 января 2011 в 10:27
Взносы платите Вы, значит категория плательщика не м.б. "ФЛ". Какая у Вас система налогообложения?
26 января 2011 в 10:35
Цитата (Trade):Взносы платите Вы, значит категория плательщика не м.б. "ФЛ". Какая у Вас система налогообложения?


общая система налогооблажения. но ведь эти люди не являются НР, ИП, также мы не ведем учет их стажа, трудовые договора с ними не заключались. А потом, при сдаче отчета за 1-полугодие, по поводу их категории, я звонила в департамент организации администрирования страховых взносов. сказали - категория ФЛ. и отчет за 1-полугодие с категорией ФЛ, и периодом с 01.01.10 по 30.06.10 - сдан успешно.
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
26 января 2011 в 10:41
Цитата (Irgenika):При проверке файла выдает ошибку: Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод>. Так как <КодКатегории> = "ФЛ", то значение элемента <Квартал> должно быть 0, а указано 2.

Точно ошибка? Может предупреждение?
Если Вы не считаете это ошибкой, то файл ведь можно отправить и в таком виде. Пусть ПФР скажет, как надо.
Отправляете по ТКС или сдаете на дискете?
26 января 2011 в 10:48
Цитата (Trade):
Цитата (Irgenika):При проверке файла выдает ошибку: Ошибка в блоке <ОтчетныйПериод>. Так как <КодКатегории> = "ФЛ", то значение элемента <Квартал> должно быть 0, а указано 2.

Точно ошибка? Может предупреждение?
Если Вы не считаете это ошибкой, то файл ведь можно отправить и в таком виде. Пусть ПФР скажет, как надо.
Отправляете по ТКС или сдаете на дискете?


ошибка. сдаю через "Контур", а он не пропустит. вчера ездила в ПФР - ошибка. они не знают, что делать. отправили файл на проверку куда-то. сегодня будем созваниваться.
Вести помарочный учет по новым правилам и отправлять данные в ЕГАИС
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
26 января 2011 в 11:01
Цитата (Irgenika):ошибка. сдаю через "Контур", а он не пропустит. вчера ездила в ПФР - ошибка. они не знают, что делать. отправили файл на проверку куда-то. сегодня будем созваниваться.

Через Контур-ОтчетПФ? Надо с Еленой (KEGa) посоветоваться
Бариевич 4 389 баллов, г. Екатеринбург
26 января 2011 в 11:13
Цитата (Irgenika):
Цитата (Trade):Взносы платите Вы, значит категория плательщика не м.б. "ФЛ". Какая у Вас система налогообложения?


общая система налогооблажения. но ведь эти люди не являются НР, ИП, также мы не ведем учет их стажа, трудовые договора с ними не заключались. А потом, при сдаче отчета за 1-полугодие, по поводу их категории, я звонила в департамент организации администрирования страховых взносов. сказали - категория ФЛ. и отчет за 1-полугодие с категорией ФЛ, и периодом с 01.01.10 по 30.06.10 - сдан успешно.


1, Сдавайте НР без стажа с предупреждениями (объяснение у Вас есть : "не ведем учет их стажа, трудовые договора с ними не заключались").
2. При отчете за 1 полугодие многих проверок в CHECKXML не было и проскочить могло что угодно (возможно, придётся пересдать отчет за 1 полугодие по просьбе ПФ).
26 января 2011 в 11:38
Спасибо за посказки. Интересно что скажет ПФР.
27 января 2011 в 09:41
Доброе утро. В ПФР предложили поставить код категории ОЗОИ! не пойму почему!?
Заполните и сдайте справки 2‑НДФЛ по новой форме через интернет
Бариевич 4 389 баллов, г. Екатеринбург
27 января 2011 в 09:50
Цитата (Irgenika):Доброе утро. В ПФР предложили поставить код категории ОЗОИ! не пойму почему!?


И как они это представляют : там другие проценты и соотношение страховой и накопительной.
KEGa 82 404 балла, г. Екатеринбург
27 января 2011 в 13:37
Добрый день!
Федеральный закон 212-ФЗ Статья 7
1.Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона), а также по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.


Вы им выплачиваете вознаграждение, основная система облажения, следовательно надо ставить НР. Период с 01.07 по 31.12.
ФЛ применяется только для отчетности ИП самого за себя и взносы там рассчитываются исходдя из стоимости страхового года.
А стажа может и не быть. Раз есть суммы, то будет предупреждение по поводу отсутствия стажа.
3 февраля 2011 в 13:45
Цитата (KEGa):Добрый день!

Вы им выплачиваете вознаграждение, основная система облажения, следовательно надо ставить НР. Период с 01.07 по 31.12.
ФЛ применяется только для отчетности ИП самого за себя и взносы там рассчитываются исходдя из стоимости страхового года.
А стажа может и не быть. Раз есть суммы, то будет предупреждение по поводу отсутствия стажа.


Добрый день!
Меня все-таки смущает категория НР (указывается для всех категорий работников, на выплаты и иные вознаграждения которых начисляются страховые взносы, уплачиваемые страхователем).
Но даже если сделать так, то тогда надо будет делать корректировку за 1-полугодие. А возможно ли это? В департаменте перс.учета, в отделе ввода инф-ции, сказали что корректир.форм нет...
Сегодня в департаменте совещание - куда обещали вынести этот вопрос. Если ничего не скажут -буду делать как Вы говорите.
Спасибо.
3 февраля 2011 в 14:30
и еще одна проблемы. Одно из этих ФЛ является еще и НР. И как НР он вышел за границу 415000. Программа не пропускает его два раза: как НР с начислением 83000, и как НР со взносами с вознаграждения. Также не пропускает как НР с начислением 83000+взносы с вознаграждения. Везде ошибки! Что-то уже не получается формулировать...
Заполнить и сдать СЗВ‑М через интернет
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
3 февраля 2011 в 14:39
Цитата (Irgenika):Одно из этих ФЛ является еще и НР. И как НР он вышел за границу 415000.

Если у одного работодателя, то с него уже брать нечего - уже взяли по максимуму.
3 февраля 2011 в 15:00
Цитата (Trade):
Цитата (Irgenika):Одно из этих ФЛ является еще и НР. И как НР он вышел за границу 415000.

Если у одного работодателя, то с него уже брать нечего - уже взяли по максимуму.


Но в данном случае это как два разных человека проходят
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
3 февраля 2011 в 15:11
Цитата (Irgenika):Но в данном случае это как два разных человека проходят

Интересно, это как? СНИЛСы разные?
Сведения по 2 категориям плательщика взносов возможны. Но база 415000.
3 февраля 2011 в 15:17
СНИЛС один и тот же. Но в одном случае это наш наемный работник, а в другом - тот, с кем заключен лицензионный договор - постороннее физ.лицо
Рассчитать «сложную» зарплату с коэффициентами и надбавками
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
3 февраля 2011 в 16:28
Один работодатель - одна база 415000. Вы не сможете взять с этого человека лишние взносы.