По налогу на прибыль надо отчитаться до 29 марта

Отчитаться бесплатно

29 марта
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ЕлеП

Персо. 2 полугодие

В КОНТУР-ЭКСТЕРН ПФ-отчет по сотрудникам по налогам занисится 3 позиции( 4-я сама формируется)
1)Задолженность на начало периода 2) Начислено взносов 3) Уплачено взносов 4) Задолженность на конец периода
А в выходных формах СЗВ только две позиции : начислено и уплачено. Подскажите , как правильно заносить "уплачено"?
Ма платим взносы 15 числа. Пример: На начало периода задолженность 3000= Начислено стр.ПФР 37000=(с июля по декабрь),
За декабрь начислено 4000=( платим в январе, и эта сумма остается в задолженности).
В уплачено ставить сумму чисто за период, что начислено, или вообще , что уплачено в периоде?
Т.е. уплачено 33000= (37000= - 4000=) или 36000= ( 3000= + 37000=- 4000=) ? И что тогда остается в задолженности?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Галина Колмакова 180 050 баллов, г. Тюмень
25 января 2011 в 11:32
Цитата (ЕлеП):В КОНТУР-ЭКСТЕРН ПФ-отчет по сотрудникам по налогам занисится 3 позиции( 4-я сама формируется)
1)Задолженность на начало периода 2) Начислено взносов 3) Уплачено взносов 4) Задолженность на конец периода
А в выходных формах СЗВ только две позиции : начислено и уплачено. Подскажите , как правильно заносить "уплачено"?
Ма платим взносы 15 числа. Пример: На начало периода задолженность 3000= Начислено стр.ПФР 37000=(с июля по декабрь),
За декабрь начислено 4000=( платим в январе, и эта сумма остается в задолженности).
В уплачено ставить сумму чисто за период, что начислено, или вообще , что уплачено в периоде?
Т.е. уплачено 33000= (37000= - 4000=) или 36000= ( 3000= + 37000=- 4000=) ? И что тогда остается в задолженности?

В уплачено ставить сумму которая уплачена в период с 01.01 по 31.12
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Trade 54 616 баллов, г. Кириши
25 января 2011 в 13:37
Есть специальный раздел для вопросов по КОНТУР-ЭКСТЕРН ПФ-отчет .
Бухгалтерия
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
Галина Александровна 2 424 балла, г. Смоленск
25 января 2011 в 14:19
В оплачено надо поставить всю сумму за период с 01.07.10 по 31.12.10 по выпискам банка по уплате взносов. По бух. проводкам это Д 69.2 -К 51 с разбивкой по накопительной и страховой частям. Если у Вас все идеально то должно быть 36000.
ЕлеП (автор вопроса) 8 баллов, г. Екатеринбург
25 января 2011 в 14:43
Спасибо всем.
Тогда новый вопрос, как кол-во застрахованных лиц совпадет с РСВ по году? Как с уволенными в 1 полугодии быть?- они же в персон. сведения за 2 полугодие не попадают? И как СЗВ выглядит по уволенным в июне, в июле начислений нет, зато есть уплата ?
Бариевич 4 389 баллов, г. Екатеринбург
25 января 2011 в 15:05
Цитата (ЕлеП):Спасибо всем.
Тогда новый вопрос, как кол-во застрахованных лиц совпадет с РСВ по году? Как с уволенными в 1 полугодии быть?- они же в персон. сведения за 2 полугодие не попадают? И как СЗВ выглядит по уволенным в июне, в июле начислений нет, зато есть уплата ?

Посмотрите это:
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=19312
Бухгалтерия
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе