В КОНТУР-ЭКСТЕРН ПФ-отчет по сотрудникам по налогам занисится 3 позиции( 4-я сама формируется)
1)Задолженность на начало периода 2) Начислено взносов 3) Уплачено взносов 4) Задолженность на конец периода
А в выходных формах СЗВ только две позиции : начислено и уплачено. Подскажите , как правильно заносить "уплачено"?
Ма платим взносы 15 числа. Пример: На начало периода задолженность 3000= Начислено стр.ПФР 37000=(с июля по декабрь),
За декабрь начислено 4000=( платим в январе, и эта сумма остается в задолженности).
В уплачено ставить сумму чисто за период, что начислено, или вообще , что уплачено в периоде?
Т.е. уплачено 33000= (37000= - 4000=) или 36000= ( 3000= + 37000=- 4000=) ? И что тогда остается в задолженности?
1)Задолженность на начало периода 2) Начислено взносов 3) Уплачено взносов 4) Задолженность на конец периода
А в выходных формах СЗВ только две позиции : начислено и уплачено. Подскажите , как правильно заносить "уплачено"?
Ма платим взносы 15 числа. Пример: На начало периода задолженность 3000= Начислено стр.ПФР 37000=(с июля по декабрь),
За декабрь начислено 4000=( платим в январе, и эта сумма остается в задолженности).
В уплачено ставить сумму чисто за период, что начислено, или вообще , что уплачено в периоде?
Т.е. уплачено 33000= (37000= - 4000=) или 36000= ( 3000= + 37000=- 4000=) ? И что тогда остается в задолженности?