Добрый день, уважаемые коллеги!
У нас сейчас проверяют НДС, поэтому всё хочу сделать "красиво".
Скажите, пожалуйста, кто знает - я верно понимаю, что входящая счёт-фактура регистрируется в журнале учёта полученных счетов-фактур один раз в квартале, когда поступила к покупателю даже в том случае, когда часть НДС по одной и той же счёт-фактуре возмещается по книге покупок в одном квартале, а часть - в другом? То есть, когда прошло возмещение остатков НДС по книге покупок в следующем квартале, эта счёт-фактура в журнале учёта полученных счетов-фактур в этом квартале не регистрируется? (Надеюсь, понятно написала).
У нас сейчас проверяют НДС, поэтому всё хочу сделать "красиво".
Скажите, пожалуйста, кто знает - я верно понимаю, что входящая счёт-фактура регистрируется в журнале учёта полученных счетов-фактур один раз в квартале, когда поступила к покупателю даже в том случае, когда часть НДС по одной и той же счёт-фактуре возмещается по книге покупок в одном квартале, а часть - в другом? То есть, когда прошло возмещение остатков НДС по книге покупок в следующем квартале, эта счёт-фактура в журнале учёта полученных счетов-фактур в этом квартале не регистрируется? (Надеюсь, понятно написала).