Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Горе-бухгалтер

Налогообложение пожертвований импортных товаров у жертвователя

Коллеги, здравствуйте.
ООО на ОСНО, оптовая торговля медикаментами.
Купили у украинской фирмы лекарства для дальнейшей реализации на территории РФ. При импортном оформлении заплатили НДС в таможню.
После получения товара было принято решение часть медикаментов пожертвовать больницам.
Вопрос в том, что в данном случае нужно сделать с НДС? Налог, уплаченный по этим товарам отразить в книге продаж? Либо нужно на эту сумму уменьшить НДС, уплаченный на таможне и отраженный в книге покупок? Либо вообще ничего делать не нужно (т.к. товар у заграничного поставщика мы покупали без НДС, и счет-фактуру он нам не предъявлял)?
Заранее благодарю.
ОтветитьНовый вопрос. . .
GRafS 164 балла, г. Москва
23 апреля 2014 в 12:52
ДД!

на мой взгляд ндс вы не начисляете, а ранее принятый к вычету безопаснее восстановить (но можно применить правило 5%, Определение ВАС РФ от 15.08.2011 № ВАС-10502/11)
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
Горе-бухгалтер (автор вопроса) 1 727 баллов, г. Новосибирск
24 апреля 2014 в 08:17
Большое спасибо за ответ.
А что за правило 5%?
GRafS 164 балла, г. Москва
24 апреля 2014 в 10:13
Цитата (Горе-бухгалтер):Большое спасибо за ответ.
А что за правило 5%?


раздельный учет НДС, когда например расходы по не облагаемой деятельности составляют менее 5% от общей суммы расходов за налоговый период
Горе-бухгалтер (автор вопроса) 1 727 баллов, г. Новосибирск
24 апреля 2014 в 11:15
Еще раз огромное спасибо!
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами