Добрый день!
База: 1С:Предприятие 8.2 КОРП, обновление конфигурации 2.0.56.4, ОСНО, ПБУ 18/2 не применяем.
Уважаемые бухгалтера, прошу помочь разобраться!

Делаю закрытие месяца Январь, закрывается все замечательно (ошибок не выдает), мне не нравятся проводки. По методологии расходы с 26 должны списаться на 20 счет (не используем директ-костинг). Должно произойти распределение ОПР и ОХР. По Казанскому филиалу (КФ) это происходит (прил.2), а по Центральному филиалу (ЦФ) – нет (прил.3). Вот как это выглядит по КФ (прил.4). Причем провела Февраль и Март, расходы по ЦФ распределились. Проверила все документы, несколько раз перепроводила, удаляла и вводила по новому – результат нулевой. В чем причина – понять не могу. Буду рада вашей помощи.