ООО должны сдать декларацию по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно

31 марта
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Сергей1950

ИП — заполнение декларации за 2010 год

Добрый вечер, уважаемые господа!
Приношу самые искренние извинения за беспокойство, а также за то, что по собственной невнимательности позволил неверно задать свой вопрос, нарушив при этом Правила Форума. Надеюсь. что впредь буду внимательнее и больше никогда не нарушу Правил!
Свой вопрос в предыдущих попытках я сократил, стараясь быть предельно кратким и понятным, однако стремление к краткости сыграло со мною злую шутку: я ненароком оказался невоспитанным человеком. Буду стремится исправить в себе этот недостаток.

Я писатель, находящийся на пенсии. Мои знания в области бухгалтерии носят весьма отрывочный характер, а обстоятельства жизни вынуждают экономить даже на мелочах. Поэтому я зарегистрировался в качестве ИП. Доходы мои невелики и содержать бухгалтера просто невозможно. Поэтому я самостоятельно готовлю и сдаю отчетность. Впервые столкнулся с проблемой, которая и составляет суть моего вопроса. Прошу, если это не слишком сложно, разъяснить мне - что нужно делать в этой ситуации.

Я ИП на упрощенной системе учета, работников нет.
Мой годовой доход за 2010 год составил 228 000 руб
В т.ч. за 1 кв. - 57 000 руб.
Налог по 1 кв. (6%) уплатил 3420 руб.
Остальные доходы поступили в 4.кв.
По году к оплате (6%) 13680 руб. (- 3420 = 10392 руб.)
В ПФ уплатил 10320 руб.
Т.обр., к уплате: 13680 - 3420 - 10320 = -120!

То есть по итогам года платить ничего не надо и даже получается 120 руб "переплаты".

Как поступать в этом случае, как эту ситуацию отразить в декларации? Что отразить в строке 090 Декларации? ("минус 120"?)

С благодарностью приму любой ответ.Еще раз простите мою нерасторопность и слабое знакомство с правилами поведения в интернете.

Искренне вас уважающий,
Сергей.
ОтветитьНовый вопрос. . .
nfyz 163 балла, г. Волжский
4 февраля 2011 в 18:33
Сумму налога по УСН вы можете уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов в ПФ не более чем на 50%.
Бухгалтерия
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитать страховые взносы по новым правилам
Информслужба 11 026 баллов, г. Энгельс
4 февраля 2011 в 18:42
Цитата (Сергей1950):

Я ИП на упрощенной системе учета, работников нет.
Мой годовой доход за 2010 год составил 228 000 руб
В т.ч. за 1 кв. - 57 000 руб.
Налог по 1 кв. (6%) уплатил 3420 руб.
Остальные доходы поступили в 4.кв.
По году к оплате (6%) 13680 руб. (- 3420 = 10392 руб.)
В ПФ уплатил 10320 руб.
Т.обр., к уплате: 13680 - 3420 - 10320 = -120!

То есть по итогам года платить ничего не надо и даже получается 120 руб "переплаты".

Как поступать в этом случае, как эту ситуацию отразить в декларации? Что отразить в строке 090 Декларации? ("минус 120"?)

С благодарностью приму любой ответ.Еще раз простите мою нерасторопность и слабое знакомство с правилами поведения в интернете.

Искренне вас уважающий,
Сергей.

1. вы в ПФ только эту сумму оплатили , а как же ТФОМС и ФФОМС? - туда тоже нужно было вам платить ФФОМС - 571,56 и ТФОМС - 1039,2
2. как уже указали нельзя уменьшить налог больше чем наполовину - т.е. годовая сумма налога 6840 (13680/2)
а сама сумма уплаты - т.е. сколько вы заплатите - 6840 - 3420= 3420 - та которая будет в квитанции
4 февраля 2011 в 19:33
Большое спасибо! Теперь все встало на свои места.
(ТФОМС и ФФОМС я тоже уплатил, и отчет ПФ сдал - спасибо)