Всем доброго времени суток!
Ситуация такая:
Розничный магазин на ЕНВД.
Из отчета продавца я поняла, что она продала три изделия на сумму 22050,00, на них сделала скидку в размере 855,00.
То есть в кассу должно было поступить 21 195,00
А в качестве оплаты принят товар (проданный видимо ранее) и доплата 900,00 руб.
Получается что стоимость возвращенного товара 20295,00.
счет 62 не используется, выручка сразу на 90.01 счет поступает
товары в рознице учитываются по продажной цене на счете 41.11
Автоматический возврат в 1С8 не получится провести, т.к. здесь учет веду только общими суммами за месяц (без номенклатуры)
Уважаемые Коллеги, помогите пожалуйста составить бух.проводки!
Ситуация такая:
Розничный магазин на ЕНВД.
Из отчета продавца я поняла, что она продала три изделия на сумму 22050,00, на них сделала скидку в размере 855,00.
То есть в кассу должно было поступить 21 195,00
А в качестве оплаты принят товар (проданный видимо ранее) и доплата 900,00 руб.
Получается что стоимость возвращенного товара 20295,00.
счет 62 не используется, выручка сразу на 90.01 счет поступает
товары в рознице учитываются по продажной цене на счете 41.11
Автоматический возврат в 1С8 не получится провести, т.к. здесь учет веду только общими суммами за месяц (без номенклатуры)
Уважаемые Коллеги, помогите пожалуйста составить бух.проводки!