krasivaia

Уточненная декларация по НДС из-за ошибочно выписанных счетов-фактур

Добрый день!  Пришло сообщение из ИФНС с требованием предоставления пояснений, в сообщении указано завышение вычетов по НДС за год полученных в счет предоплаты. и попросили оборотки по счету 76 АВ. В процессе проверки выяснилось, что я ошибочно выписала 3 счет-фактуры на аванс. Теперь заполнила уточненки, в одном квартале получился налог к возмещению, в другом к уплате. Что нужно теперь сопроводительное письмо к уточненкам написать, как выйти из ситуации с наименьшими потерями ?
ОтветитьНовый вопрос. . .
юлия79 437 305 баллов, г. Омск
30 июня 2014 в 09:07
Добрый день!

Цитата (krasivaia):Добрый день!  Пришло сообщение из ИФНС с требованием предоставления пояснений, в сообщении указано завышение вычетов по НДС за год полученных в счет предоплаты. и попросили оборотки по счету 76 АВ. В процессе проверки выяснилось, что я ошибочно выписала 3 счет-фактуры на аванс. Теперь заполнила уточненки, в одном квартале получился налог к возмещению, в другом к уплате. Что нужно теперь сопроводительное письмо к уточненкам написать, как выйти из ситуации с наименьшими потерями ?
Можете написать к декларации сопроводительные письма,почему произошли изменения.
Перед подачей уточненной декларации с доплатой заплатите налог+пени.Т.к. по одной декларации у вас налог к возмещению-вас ожидает камеральная проверка с предоставлением документов.(п.8 ст.88 НК)
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме