Добрый день! У нас - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.5)
Суть вопроса такова. В закладке корректировка реализации создала корректировочную исходящую счет-фактуру. На счете 19.09 появилась сумма с минусом. Как ее закрыть теперь в программе? При формировании книги продаж не выводится доп.лист? Что сделала не так?
Вопрос снят, нашла.
Суть вопроса такова. В закладке корректировка реализации создала корректировочную исходящую счет-фактуру. На счете 19.09 появилась сумма с минусом. Как ее закрыть теперь в программе? При формировании книги продаж не выводится доп.лист? Что сделала не так?
Вопрос снят, нашла.