Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В счет оплаты за товар покупатель передал вексель: проводки

Юлия_2011 (автор вопроса)  0 баллов, г. Красноярск
18 июля 2014 в 11:15
Добрый день. Прошу помочь разобраться(первый раз отражаю данную операцию).
Процент по векселю 5,5%
1.Мы отгрузили товар на 702 125,97 (в т.ч. НДС 107103,96) (17 января );
2.Покупатель передал по акту вексель на сумму 702125,97 (в т.ч. НДС 107103,96)(24 апреля);
3.Мы передали по акту приема-передачи вексель на сумму 693508,10(28 апреля)
4.От покупателя поступили денежные средства на сумму 693 508,10 (29 апреля);

1.Отражаю,реализацию,как обычно
2.Через бух.справку получение векселя от "24" 04 2014г.: Д.62.03/К 62.01 Сумма 702 125,97
3.?????
4.Д51 К62.03
Какие еще проводки должны быть отражены? на сч.62.03 сумма зависла 8 617,87
Спасибо.
НКК Консультант
19 июля 2014 в 14:13
Цитата (Юлия_2011):Добрый день. Прошу помочь разобраться(первый раз отражаю данную операцию).
Процент по векселю 5,5%
1.Мы отгрузили товар на 702 125,97 (в т.ч. НДС 107103,96) (17 января );
2.Покупатель передал по акту вексель на сумму 702125,97 (в т.ч. НДС 107103,96)(24 апреля);
3.Мы передали по акту приема-передачи вексель на сумму 693508,10(28 апреля)
4.От покупателя поступили денежные средства на сумму 693 508,10 (29 апреля);

1.Отражаю,реализацию,как обычно
2.Через бух.справку получение векселя от "24" 04 2014г.: Д.62.03/К 62.01 Сумма 702 125,97
3.?????
4.Д51 К62.03
Какие еще проводки должны быть отражены? на сч.62.03 сумма зависла 8 617,87
Спасибо.
Добрый день!

Если вексель процентный, как Вы пишете, то почему Вы получили за него не сумму номинала + проценты, а даже меньше номинала?

Если такое, фактически штрафное условие содержится в векселе, то думаю, что недополученную в связи с более ранним предъявлением векселя к оплате сумму нужно списать на счет учета прочих расходов проводкой Д 91.2 К 62.03 (п. 11 ПБУ 10/99).
Юлия_2011 (автор вопроса)  0 баллов, г. Красноярск
21 июля 2014 в 04:41
Цитата (НКК):
Цитата (Юлия_2011):Добрый день. Прошу помочь разобраться(первый раз отражаю данную операцию).
Процент по векселю 5,5%
1.Мы отгрузили товар на 702 125,97 (в т.ч. НДС 107103,96) (17 января );
2.Покупатель передал по акту вексель на сумму 702125,97 (в т.ч. НДС 107103,96)(24 апреля);
3.Мы передали по акту приема-передачи вексель на сумму 693508,10(28 апреля)
4.От покупателя поступили денежные средства на сумму 693 508,10 (29 апреля);

1.Отражаю,реализацию,как обычно
2.Через бух.справку получение векселя от "24" 04 2014г.: Д.62.03/К 62.01 Сумма 702 125,97
3.?????
4.Д51 К62.03
Какие еще проводки должны быть отражены? на сч.62.03 сумма зависла 8 617,87
Спасибо.
Добрый день!

Если вексель процентный, как Вы пишете, то почему Вы получили за него не сумму номинала + проценты, а даже меньше номинала?

Если такое, фактически штрафное условие содержится в векселе, то думаю, что недополученную в связи с более ранним предъявлением векселя к оплате сумму нужно списать на счет учета прочих расходов проводкой Д 91.2 К 62.03 (п. 11 ПБУ 10/99).
Илья,добрый день!Спасибо Вам за ответ.Я тоже не поняла смысла в этой вексельной операции. В том акте,который мы передали обратно, там прописано следующее:
Номинал 702125,97
Процент по векселю 5,50
Цена погашения от номанала 693508,10 -98,77%
Делаю одну проводку Д91.2/К 62.03 на сумму 8617,87
Илья, а субконто какое лучше поставить:
1.Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг?
2.Прочие внереализационные доходы (расходы)?
Принимаем в НУ.
Спасибо большое.
НКК Консультант
21 июля 2014 в 10:56
Цитата (Юлия_2011):Илья,добрый день!Спасибо Вам за ответ.Я тоже не поняла смысла в этой вексельной операции. В том акте,который мы передали обратно, там прописано следующее:
Номинал 702125,97
Процент по векселю 5,50
Цена погашения от номанала 693508,10 -98,77%
Делаю одну проводку Д91.2/К 62.03 на сумму 8617,87
Илья, а субконто какое лучше поставить:
1.Доходы (расходы), связанные с реализацией ценных бумаг?
2.Прочие внереализационные доходы (расходы)?
Принимаем в НУ.
Спасибо большое.
Добрый день!

Напомню, что по правилам форума, в данной теме обсуждаем только бухучет.
Налоговый учет можно обсудить в новой теме налогового раздела форума.

Что касается субконто, то Вы его выбираете самостоятельно исходя из правил внутреннего (управленческого) учета.
Мне кажется, что подойдет субконто "Прочие расходы" (п. 11 ПБУ 10/99), так как погашение векселя векселедателем-покупателем товара в учете продавца не является реализацией ценных бумаг (п. 3 ПБУ 19/02).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер