Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 7 декларации по НДС

21 июля 2014 в 12:52
Здравствуйте! Немного запуталась. Наша организация осуществляет деятельность по реализации цб , кот. не облагается НДС. Но в 7 разделе мы должны указывать под кодом операции 1010243 поступление и выбытие цб в графах 2 и 3, а под кодом 1010292 начисленный доход в графе 2. За какой период должны отражаться эти суммы в декларации по НДС за 2й квартал( с 01.01.14- 30.06.14 или  с 01.04.14-30.06.14)?
Александр Лавров Консультант
24 июля 2014 в 22:58
Добрый день.
Налоговый период по НДС - именно квартал (ст. 163 НК РФ).
Поэтому цифры тут указываются именно за квартал, а не нарастающим итогом с начала года.
25 июля 2014 в 10:00
спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер