Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Каким образом подтверждать ставку НДС 0% по корректировкам реализации?

1 августа 2014 в 11:41
Добрый день! Работаем в программе Бухгалтерия 8,3. Каким образом подтверждать ставку НДС 0 % по корректировкам реализации? По умолчанию  они документом Подтверждение нулевой ставки НДС попадают в текущий период, НО зачастую еще не собран комплект документов по основой реализации, и следовательно ставка НДС 0 % по ней еще не подтверждена, а корректировка реализации уже попадает в Книгу продаж. Каким способом можно синхронизировать попадание в Книгу продаж основной реализации и корректировки реализации ?
Мария Ларичева Главный модератор
3 августа 2014 в 10:28
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
3 августа 2014 в 17:56
Здравствуйте!
Цитата (Наталья Болсуновская):Добрый день! Работаем в программе Бухгалтерия 8,3. Каким образом подтверждать ставку НДС 0 % по корректировкам реализации? По умолчанию  они документом Подтверждение нулевой ставки НДС попадают в текущий период, НО зачастую еще не собран комплект документов по основой реализации, и следовательно ставка НДС 0 % по ней еще не подтверждена, а корректировка реализации уже попадает в Книгу продаж. Каким способом можно синхронизировать попадание в Книгу продаж основной реализации и корректировки реализации ?
Увы. Не совсем вас поняла...
Зачем вы фиксируете документом "Подтверждение нулевой ставки НДС" реализации, по которым не собран комплект документов? А? 
Даже если "Помощник НДС" вас "подталкивает", но ведь только вы знаете, что по факту правомерно, а что не стоит отражать.Стоп!
Ведь отражение в пр-ме должно по времени отчетных периодов соответствовать фактам, которые знаете только вы (как пользователь и бухгалтер по учету).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
4 августа 2014 в 07:33
Работаем в программе : 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465),Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6), Реализации, по которым не собран полный комплект документов,  в документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" не попадают! 
В том и заключается мой вопрос: " Как быть с корректировками реализации в сторону увеличения услуги (основная реализации по которым еще не подтверждена), которые  попадают в книгу продаж в текущем периоде (Движение документа по умолчанию происходит!) ? " Ведь кор-ки должны подтверждаться либо вместе с основной реализацией, либо позже.
Алена Светлая Консультант
7 августа 2014 в 23:55
Цитата (Наталья Болсуновская): Каким способом можно синхронизировать попадание в Книгу продаж основной реализации и корректировки реализации ?
К сожалению, нет ни настроек, ни какого-либо особого функционала для такой синхронизации.
Думаю, что разработчиками не дописан в имеющийся функционал БП 3.0 нужный механизм под вашу ситуацию.Думаю
8 августа 2014 в 05:16
Мы тоже так думаем! спасибо большое за внимание к вопросу!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер