Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Распределение издержек на стоимость товара в 1С

12 августа 2014 в 13:37
Добрый день,
у нас оптовая торговля (импорт). Прочитав, что валютный контроль по покупке валюты для оплаты за товар нужно списывать в стоимость товара (Проводки по валютным операциям), возник вопрос при оформлении операции в 1С (1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389).Оформляя поступление услуги выбираю счет 41, а вот субконто-как я понимаю будет сам товар.
Вопрос если у меня позиций 10 едет, как распределить общую сумму валютного контроля между ними?
спасибо
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 августа 2014 в 14:07
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но и релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
12 августа 2014 в 14:25
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.33.20)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
15 августа 2014 в 13:20
Добрый день!
Цитата (Петерс):Добрый день,
у нас оптовая торговля (импорт). Прочитав, что валютный контроль по покупке валюты для оплаты за товар нужно списывать в стоимость товара (Проводки по валютным операциям), возник вопрос при оформлении операции в 1С (1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389).Оформляя поступление услуги выбираю счет 41, а вот субконто-как я понимаю будет сам товар.
Вопрос если у меня позиций 10 едет, как распределить общую сумму валютного контроля между ними?
спасибо
Для автоматического включения затрат (пусть ст-ти услуг валютного контроля) в себестоимость приобретенной партии товаров по импорту есть возможность применить стандартный документ "Поступление доп.расходов". Прочтите встроенную справку к документу.
Вводится он на основании (по одноименной кнопке) изначального поступления. Если поступлений (док-тов ПТиУ) несколько, то механизмы док-та "Поступление доп.расходов" позволяют в табличную часть добавлять другие партии товаров или поступлений. Укажите сумму услуг, укажите способ распределения, проверьте, чтобы счет учета правильно подставился, и проводите. В проводках получите распределение суммы затраты на стоимость ТМЦ.

Просьба к модераторам, поправьте, пожалуйста, ссылку автора вопроса: пока не открывается.
15 августа 2014 в 15:06
Цитата:Для автоматического включения затрат (пусть ст-ти услуг валютного контроля) в себестоимость приобретенной партии товаров по импорту есть возможность применить стандартный документ "Поступление доп.расходов". Прочтите встроенную справку к документу.
Вводится он на основании (по одноименной кнопке) изначального поступления. Если поступлений (док-тов ПТиУ) несколько, то механизмы док-та "Поступление доп.расходов" позволяют в табличную часть добавлять другие партии товаров или поступлений. Укажите сумму услуг, укажите способ распределения, проверьте, чтобы счет учета правильно подставился, и проводите. В проводках получите распределение суммы затраты на стоимость ТМЦ.

Добрый день, спасибо, нашла и сделала уже.Только я не совсем понимаю- если доп расходы появляются раньше оприходования товара?
Т.е. мы например оплатили за контракт в валюте-появился вал контроль (но товар еще не отгружен), на основании какого документа проводить доп расходы?только задним числом?
Ольга Матвеева Модератор
15 августа 2014 в 16:28
Цитата (Алена Светлая):Просьба к модераторам, поправьте, пожалуйста, ссылку автора вопроса: пока не открывается.
Добрый день!
Ссылки работают, модераторы их не правили. Возможно, был какой-то временный сбой.
Алена Светлая Консультант
15 августа 2014 в 16:53
Цитата (Петерс):Только я не совсем понимаю- если доп расходы появляются раньше оприходования товара?
Т.е. мы например оплатили за контракт в валюте-появился вал контроль (но товар еще не отгружен), на основании какого документа проводить доп расходы?только задним числом?
Разумеется, Доп.расходы можно ввести либо одновременно с оприходованием, либо чуть позже.
Иначе никак.
В принципе, если оплата за услуги валют.контроля "повисит" до момента оприходования товара на сч41 (или сч.10), то ничего крамольного не произойдёт.
Нельзя же до поступления на склад номенклатуры в пр-ме напрямую на "товары" отнести затрату, только после.Стоп!

А если вы хотите отражать через сч.15.01 (Заготовление и приобретение МПЗ), то тогда отражение возможно только Операциями вручную.
Сначала проводкой Д15.01 К76(ВК) можно отнести сумму затрат просто на счет 15 (насколько помню, по-умолчанию на нем даже нет субконто).
А потом самостоятельно просчитав, реально вручную распределять сумму долями вручную, тоже Операцией, но со множеством строк, на позиции товаров (когда поступят).
Причем, такая Операция возможно тоже только после оприходования товаров на склад (Д41.01 К15.01).
Так что подумайте, что проще, а что затратнее в плане времени работы над таким распределением.
15 августа 2014 в 16:58
Всем большое спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер