Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка в категории застрахованного лица

14 августа 2014 в 09:43
Добрый день!После сдачи РСВ-1обнаружила,что в отчетах за 1, 2кв. 2014г. неправильно проставляла в разделе 6.4 категорию застрахованного лица:вместо временно пребывающего иностранного работника ставила наемный работник. Как   мне правильно сделать корректировку?Спасибо.
KEGa  48 005 баллов, г. Екатеринбург
14 августа 2014 в 13:24
Добрый день!
Цитата (Распоряжение Правления ПФР от 31.07.2014 № 323р "О проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам"):Если ранее представленные данные корректируются с  изменением тарифа страховых взносов, примененного при начислении страховых взносов,  то представляется форма с типом «корректирующая», в которой указываются два (или более) кода категории застрахованного лица: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы («новый» код).
При этом:
- для «отменяемого» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат содержит значения «0»;
- для «нового» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат должен содержать значения, отличные от «0»

т.е. надо заполнить раздел 6 за 1 квартал с типом Корректирующая с двумя категориями: НР с нулями, ВПНР  с суммами. Так как ставки у этих категорий одинаковы, то доначисленных взносов нет .
За 2 квартал еще не поздно отправить корректировочный РСВ-1. Указать на титульном листе номер корректировки следующий, тип корректировки 2, остальные данные без изменения , кроме кода категории в разделе 6 этого работника.
Отправить все вместе, но если Ваш отчет за полугодие уже принят (есть положительный протокол), то лучше согласовать отправку с УПФР (объяснить , что Вы исправляете).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер