Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет услуг посредника по переработке давальческого сырья

19 августа 2014 в 08:56
Здравствуйте!
Организация А передает сырье на переработку нашей организации В. Наша организация, в свою очередь, передает сырье на переработку сторонней организации С. Какими документами правильно оформить операции в Бухгалтерии 3.0?
Олеся Селезнева Модератор
19 августа 2014 в 10:55
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
19 августа 2014 в 11:53
Бухгалтерия предприятия, 3.0.34.13.
В ИТС описание только для случаев, когда давальческое сырье передается от одной организации другой, без посредников. В нашем случае как раз наша организация является посредником.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Рогова  246 093 балла, г. Ростов-на-Дону
20 августа 2014 в 09:21
Добрый день.
Если хотите, как вариант.
Дт 003 - приняты давальческие материалы в переработку
Кт 003 - списана стоимость давальческих материалов, переданных в переработку.
Но я считаю, что Вам как посреднику не нужно в программе отражать чужой давальческий материал, поэтому программа этого и не делает, нет в этом смысла. Вы не , можете оприходовать данные материалы на сч.10.1, далее передать в переработку 10.7, а потом вернуть из переработке, т.к. материалы не Ваши.
Что делать. Вести только "первичку"   получили- передали - требование накладная , вернули (Вам) - отчет израсходованных материалов, Вернули (Вы)  отчет израсходованных материалов . Обязательно наличие договора , в котором по шагово должна быть описана ситуация.
20 августа 2014 в 11:40
Кт 003 - списали стоимость давальческих материалов, а дальше ? Как учесть, что мы передали материалы на переработку? На сч.10.07 мы не можем учесть, конечно. Получается, что мы не видим в программе, что материалы переданы контрагенту на переработку. Ручными проводками прописать на забалансовом счете? На каком? Открыть субсчет к сч. 003 с аналитикой по контрагентам?
Ольга Рогова  246 093 балла, г. Ростов-на-Дону
20 августа 2014 в 12:00
Зачем Вам этот учет в программе, что он даст?
20 августа 2014 в 17:44
В программе наша организация учитывает, какие материалы были переданы в переработку сторонним организациям и что получено обратно, т.е. на сч. 10.07.
А в случае, когда наша организация является посредником в переработке материалов, мы в программе не будем отображать движение материалов - мы ведь будем списывать эти материалы со сч. 003. Таким образом, если проанализировать по программе - какие материалы были переданы в переработку сторонней организации и какие материалы получены от неё - то получим неверную картину. Материалы, когда наша организация является посредником, как бы не передаются в переработку - судя по программе? Или я неправильно понимаю?
Ольга Рогова  246 093 балла, г. Ростов-на-Дону
21 августа 2014 в 08:21
Добрый день.
Кирпичная стенаЗачем в программе вести чужой материал? Или Вы хотите обеспечить себя работой на 24 часа в сутки , открыв субсчет к сч. 003 с аналитикой по контрагентам . Зачем Вам этот учет, чтобы принять чужой материал, а затем его списать. Зачем анализировать, тот материал, который по сути для Вас не имеет никакого значения?  Если  хотите проанализировать, для этого есть требование -накладная от заказчика по передаче давальческого  материала ,в которой и перечислен весь материал.
21 августа 2014 в 10:05
Добрый день!
Мы этот чужой материал отдаем на переработку. Как мы отследим - где этот материал : на переработке у сторонней организации, вернулся к нам или мы передали его заказчику?
Kamushek  132 149 баллов
21 августа 2014 в 10:10
Цитата (natali5555):Добрый день!
Мы этот чужой материал отдаем на переработку. Как мы отследим - где этот материал : на переработке у сторонней организации, вернулся к нам или мы передали его заказчику?
Добрый день!
Программа это не делала и делать не будет. Вы можете обратиться к обслуживающей компании и они вам допишут, что угодно.
Вы можете вести этот учет вручную на забалансовых счетах документом Операция введенная вручную. Это может оказаться несколько затратно по времени, чем просто фиксировать это на бумаге или в табличном редакторе.
Ольга Рогова  246 093 балла, г. Ростов-на-Дону
21 августа 2014 в 10:16
Цитата (natali5555):Добрый день!
Мы этот чужой материал отдаем на переработку. Как мы отследим - где этот материал : на переработке у сторонней организации, вернулся к нам или мы передали его заказчику?
Все очень просто. Вам обязаны предоставить  отчет об израсходованных материалах.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер