Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Учет агентских договоров и договоров комиссии у агента в 1С 8.3

26 августа 2014 в 19:30
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)

Унитарное предприятие на ОСН.

Вариант 1.
1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.
а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.
б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004. Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).
в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.

Вопросы:
а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?
б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?
в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?

Вопрос удалён модератором.

Спасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 августа 2014 в 19:40
Цитата (ЮрийЛ):1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)

Унитарное предприятие на ОСН.

Вариант 1.
1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.
а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.
б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004. Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).
в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.

Вопросы:
а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?
б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?
в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?

Вариант 2.
2) Почти то же, что в п.1, но есть различие. Отпускаем льготный товар и часть его продаем с 50% скидкой!!! В конце отчетного периода деньги (50%), которые мы получили за товар и провели по кассе, мы должны передать владельцу в полном объеме. Отчитываемся по данному товару с учетом его полной стоимости и с учетом реализации с 50% скидкой. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение.

Вопрос:
а) Какой алгоритм действий с нашей стороны в данном случае?

Спасибо.
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Алена Светлая Консультант
28 августа 2014 в 22:46
Здравствуйте!
Цитата (ЮрийЛ):1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)
Унитарное предприятие на ОСН.

Вариант 1.
1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.
а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.01
б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004.01 Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).
в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.

Вопросы:
а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?
б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?
в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?
Ответы на вопросы.
а) Правильно документ делает проводку.Стоп!  Сч.90.01.1 в данном док-те ни к чему. Здесь нет вашей выручки по Кт 90 счета,  т.к. при продаже
именно комиссионного товара мы задолженность (по Дт), формируемую на  покупателе, относим (в Кт) как возникающую задолженность
перед принципалом. Имеем запись Д62.01 К76.хх.
б) Наверное, вы не заполнили шапку документа про комиссионное вознаграждение. Именно по теме комиссионного вознаграждения данный документ формирует проводки.
в) Алгоритм верный.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
2 сентября 2014 в 14:44
Здравствуйте!
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (ЮрийЛ):1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.28.15)
Унитарное предприятие на ОСН.

Вариант 1.
1) Отпускаем (не продаем) льготный товар. Товар считается как комиссионный, но мы его бесплатно раздаем и за это получаем вознаграждение. По окончании срока товар либо возвращается его владельцу, либо перезаключается договор на новый срок. Ежемесячно мы должны отчитаться о количестве и сумме розданного товара. По результатам и после проверки мы получаем вознаграждение. Т.е. никаких денег за розданный товар мы не должны.
а) Делаю приход товара по Подразделениям (их у нас много). Вид договора - "С комитентом (принципалом) на продажу". Пока все нормально. Товар поступает на Дт сч. 004.01
б) В конце месяца на основании отчетов Подразделений делаю документ Реализации. Вид договора тот же. Пока тоже все нормально. Товар списывается Кт сч. 004.01 Далее проводка Дт 62.01 - Кт 76.06 (хотя нам бы хотелось гнать напрямую на 90.01.1, но почему он гонит на 76.06).
в) Пытаюсь сформировать документ "Отчет комитенту" (Он так называется, хотя везде о нем пишут как о документе "Отчет комитенту (принципалу) о продажах"). Заполняю по "Заполнить реализованным по договору". Заполнился. Провожу. Смотрю проводки и ... Пусто. В отображении регистров показан лишь регистр "Реализованные товары и услуги комитентов (принципиалов)" и все. Документ проводок не делает.

Вопросы:
а) Почему документ реализации делает проводку по кредиту на сч. 76.06? Может я что-то не так настроил?
б) Почему документ "Отчет комитенту" не делает проводок? Может я что-то не учел?
в) Правильно ли я использую алгоритм действий в данном случае?
Ответы на вопросы.
а) Правильно документ делает проводку.Стоп!  Сч.90.01.1 в данном док-те ни к чему. Здесь нет вашей выручки по Кт 90 счета,  т.к. при продаже
именно комиссионного товара мы задолженность (по Дт), формируемую на  покупателе, относим (в Кт) как возникающую задолженность
перед принципалом. Имеем запись Д62.01 К76.хх.
б) Наверное, вы не заполнили шапку документа про комиссионное вознаграждение. Именно по теме комиссионного вознаграждения данный документ формирует проводки.
в) Алгоритм верный.
Огромное спасибо!
Кажется начинаю понимать. Но все же не до конца. Не понятна вся цепочка.
Видимо я не совсем корректно задал вопрос.
Извините. Хочу пройти всю цепочку.
1) Мы получили товар. Он у нас на Дт 004.01 счете, вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу". Тут все понятно.

2) Теперь мы начинаем его НЕ продавать, а выдавать. Документ "Реализация". Вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу". При реализации я заполняю и товар, и услугу.
а) Заполняю закладку "Товары".
См. Рис.1

б) Заполняю закладку "Услуги".
См. Рис.2

Проводки:
См. Рис.3

- по товару:
Дт (пусто) - Кт 004.01  - реализация товаров комитента
Дт 62.01   - Кт 76.06    - реализация товара

- по услугам:
Дт 62.01   - Кт 90.01    - реализация услуг
Дт 90.03   - Кт 68.02    - реализация услуг
И вот тут вопрос, может в данном случае это излишне? У нас с комитентом договор на услуги, что мы раздадим их товар тем, кого они направят к нам.

3) Заполняю документ "Отчет комитенту". Шапку всю заполнил. Вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу".
См. Рис.4

а) Заполняю закладку "Товары и услуги".

См. Рис.5
- Вознаграждение НЕ указываю, т.к. я его еще не знаю. Комитент проверит отчеты, посчитает вознаграждение и уже потом мы придем к согласию по вознаграждению. Отчет проводок НЕ делает.

См. Рис.6
- Вознаграждение указал.

См. Рис.7
Отчет сделал проводки:
Дт 62.01   - Кт 90.01    - Оказание услуг по договору комиссии
Дт 90.03   - Кт 68.02    - Оказание услуг по договору комиссии

Вот такая у меня вырисовывается цепочка.
Все ли тут правильно?
И что мне делать со счетом 76.06 дальше?

Извините, что так много.

Заранее спасибо!!!
Алена Светлая Консультант
5 сентября 2014 в 23:45
Елси Рис.1 и Рис .2 - это ваши скрины сверху-вниз, и за первым размещенным, то "да", верно.
Алена Светлая Консультант
7 сентября 2014 в 19:31
Добрый день!
Честно сказать, я не совсем понимаю вашу логику.
И при более детальном рассмотрении рисунков, я не понимаю, почему такая цепочка..?

Если у товаров, которые вы передаете для перепродажи агенту (комиссионеру), изначально есть владелец, и этот владелец передает вам товары по некой цене (вы на скриншотах сверху указали!..), по которой вы поставили на учет на сч.004.01, то почему вы говорите о безвозмездности??
Как составлен договор с комитентом?
И почему вы отражаете в Реализации одну и туже сумму в "товарах" и в "услугах"??
Не вижу, где вы проставили счет 76.06 в Реализации, чтобы в проводках документа реализации проявилась проводка Д62.01 К76.06 (?) Думаю

Почему-то в Реализации на счет прибылей К90.01.1 отнеслась сумма 162347-60 ??, на счет ваших прибылей?? Но это же не комиссия? Зачем вам на полную сумму доход (как выручка)?

Кстати, комиссию вам должен выплатить комитент. Не так ли?
На скрине док-та "Отчет комитенту", с видом операции "О продажах", вы не разместили верхнюю шапку док-та. А именно в ней (шапке), по идее, вы должны указать процент комиссии, причитающейся вам от комитента.
Или условия договоров иные?? Не понятно. Ох!  

Скажите, пож-та. Вы пользуетесь ИТС?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер