Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС с авансов

2 сентября 2014 в 15:45
Подскажите пожалуйста, как бы, если платеж от контрагента пришел в июне месяце. По банку сделали проводку 511 621 и поставили не ту аналитику контрагента. За тем эту сумму отнесли на авансы 621 623 и НДС 763 6803. Декларацию как понимаете, уже сдали. Как теперь вернуть эту сумму на нужного контрагента?
Александр Погребс Главный консультант
3 сентября 2014 в 16:13
Добрый день!
Цитата (Dahsa):Подскажите пожалуйста, как бы, если платеж от контрагента пришел в июне месяце. По банку сделали проводку 511 621 и поставили не ту аналитику контрагента. За тем эту сумму отнесли на авансы 621 623 и НДС 763 6803. Декларацию как понимаете, уже сдали. Как теперь вернуть эту сумму на нужного контрагента?
Я не знаю, где вы учились бухгалтерскому учету, но такое нетрадиционное написание бухгалтерских проводок отнюдь не способствует пониманию Вашего вопроса.

По сути же вопроса, я не могу сообразить, как уже сданная декларация  мешает вернуть сумму "на нужного контрагента"...

Хотя, я кажется понял!
Речь идёт о работе в какой-то бухгалтерской программе!
Переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Успехов!
Алена Светлая Консультант
7 сентября 2014 в 23:04
Добрый день!
Цитата (Dahsa):Подскажите пожалуйста, как бы, если платеж от контрагента пришел в июне месяце. По банку сделали проводку 511 621 и поставили не ту аналитику контрагента. За тем эту сумму отнесли на авансы 621 623 и НДС 763 6803. Декларацию как понимаете, уже сдали. Как теперь вернуть эту сумму на нужного контрагента?
Речь , действительно, о программе?  У вас 1с Бух.предприятия 8 в ред.2.0? иная?  Отчего возник счет 62.3?  Почему в Дт сч.76.3 у вас возникла запись?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер