Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

НДС по новогодним подаркам в отчете о финансовых результатах

12 сентября 2014 в 12:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, начислила НДС с безвозмездно переданных сотрудникам новогодних подарков (Д 91.02.НепринимаемыеВнереализационныеРасходы К 68.02). При формирование отчета о фин. результатах по строке 2350 "Прочие расходы" эта сумма идет сначала в сумме строки "Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/" , а затем минусуется по строке "Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ в корреспонденции со счетом 68.02". В результате 0, она не учитывается по этой строке и прибыль получается больше. Я так понимаю, она не должна минусоваться. Что я сделала неправильно?
Александр Лавров Консультант
15 сентября 2014 в 07:33
Добрый день.
Да, этот НДС минусоваться не должен - он отражается только в составе прочих расходов.
Но скорее всего он у Вас минусуется и из прочих доходов (из строки 2340) - проверьте! Так что общая прибыль остается правильной (для контроля можете сравнить со счетом 99).
А вот что Вы делаете не так - это вопрос по технике работы в программе.
15 сентября 2014 в 13:11
И из прочих доходов тоже минусуется. Сначала минусуется из прочих доходов (стр. 2340) - это правильно, потом указан в общей сумме прочих расходов  (стр. 2350) и там же минусуется (по корреспонденции с К 68), т.е. по стр. 2350 получается 0.
Вопрос по технике работы с программой, я так понимаю, нужно задать в новой теме?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
15 сентября 2014 в 13:26
Добрый день. 

Да, в новой теме или темах, в зависимости от количества вопросов. Для обсуждения вопросов о работе в программе есть специальный раздел -  "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".
15 сентября 2014 в 13:47
А по поводу "И из прочих доходов тоже минусуется. Сначала минусуется из прочих доходов (стр. 2340) - это правильно, потом указан в общей сумме прочих расходов  (стр. 2350) и там же минусуется (по корреспонденции с К 68), т.е. по стр. 2350 получается 0" что-нибудь подскажите?
Александр Лавров Консультант
16 сентября 2014 в 21:58
Цитата (Маран):А по поводу "И из прочих доходов тоже минусуется. Сначала минусуется из прочих доходов (стр. 2340) - это правильно, потом указан в общей сумме прочих расходов  (стр. 2350) и там же минусуется (по корреспонденции с К 68), т.е. по стр. 2350 получается 0" что-нибудь подскажите?
Добрый день.
Простите, а что именно Вам подсказать?
Я уже выше написал: в этом случае искажения финрезультата нет, но и прочие доходы, и прочие расходы занижены на сумму этого НДС.
18 сентября 2014 в 12:31
Исправила субконто. Теперь сумма НДС с безвозмездно переданного имущества отражается только по строке 2350 "Прочие расходы". Это ведь правильно?
Александр Лавров Консультант
18 сентября 2014 в 20:42
Цитата (Маран):Исправила субконто. Теперь сумма НДС с безвозмездно переданного имущества отражается только по строке 2350 "Прочие расходы". Это ведь правильно?
Добрый день.
Да, именно это и правильно.
19 сентября 2014 в 09:35
Спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер