Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибочно оприходовано ОС с НДС в 1С 8.2

18 сентября 2014 в 13:22
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить сложившуюся ситуацию. В 2013 г. наша фирма приобрела основное средство и ошибочно оприходовала его с НДС. Соответственно НДС к возмещению не взяли. Амортизация начислялась больше .
В 3 квартале 2014 г. мы обнаружили ошибку.
1. Каким документом и какой датой исправить первоначальную стоимость ОС в 1С8.2?
2. Какими документами исправить сумму начисленной амортизации в 1С8.2?
Ирина Ротнова Модератор
18 сентября 2014 в 13:39
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 сентября 2014 в 14:06
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Конфигураия редакция 2.0 (2.0.59.5/3.2.12.38)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
22 сентября 2014 в 13:14
Текст бессодержательного сообщения удален модератором. 
Ольга Матвеева Модератор
22 сентября 2014 в 15:03
Цитата (Charmant):Люди добрые, подскажите, пожалуйста.
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.
Цитата (Правила Форума):1. Бесплатный ответ штатных экспертов. На форуме «Бухгалтерия Онлайн» работают несколько штатных экспертов (их можно узнать по цвету сообщений и подписи под сообщением). Они просматривают все профессиональные вопросы и отвечают на них в течение суток (за исключением выходных и праздничных дней). (...)
Что же касается вопросов, размещённых в разделе "Тонкости работы в 1С, ...", то там штатный эксперт отвечает, но в течение более продолжительного времени. То есть, на вопросы о работе в программах ответ в течение суток мы не гарантируем. 
Я отправила ссылку на Ваш вопрос нашему штатному эксперту. Ожидайте ответа в теме.
Алена Светлая Консультант
23 сентября 2014 в 11:23
Здравствуйте!
Цитата (Charmant):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить сложившуюся ситуацию. В 2013 г. наша фирма приобрела основное средство и ошибочно оприходовала его с НДС. Соответственно НДС к возмещению не взяли. Амортизация начислялась больше .
В 3 квартале 2014 г. мы обнаружили ошибку.
1. Каким документом и какой датой исправить первоначальную стоимость ОС в 1С8.2?
2. Какими документами исправить сумму начисленной амортизации в 1С8.2?
Если вы новичок при работе с программой 1с, то сначала, до внесения исправлений, советую сделать архивную копию базы (или выгрузку).
Так как вы не станете за 2013 год вносить напрямую изменения в фактической базе, то можете это проделать во вспомогательной (во временной копии).
Соответственно, можно создать копию фактической базы (папки с базой, т.к. каталога), к которой прописать путь, чтобы смоделировать полностью правильный вариант отражения: то есть, так, как должно было бы быть. Это нужно чтобы увидеть, как должны были сформироваться проводки и регистры учета НДС и т.п. при изначально правильном отражении хоз.операций.

А затем в текущей фактической базе нужно проделать сторнировочные записи-проводки (Операция вручную).
Нужны проводки на сторно суммарного излишка в суммах амортизации (доля от включенного в ст-ть НДС) за весь период.
И нужна сторно запись по включению суммы НДС в себестоимость ОС при "Принятии к учету ОС".
Есть два подхода. Можно полностью сторнировать текущими датами прежний документ "Принятие к учету ОС" и тут же создать новый правильный.
А можно иначе поступить. Создать Операцию, но не сторнировать изначальное "Принятие к учету", а просто отразить сторно проводки в части НДС и себестоимости. Но в этом варианте нужно дополнительно правильно оформить (обязательно) регистры по НДС, подсмотрев их из копии базы, в которой вы создали тестовый верный вариант отражения. Когда регистры НДС в текущей базе встанут "на место", проверьте "Помощником по учету НДС" или непосредственно реглам.операцией "Формирование записей книги покупок", что НДС принимается к вычету, как и полагалось.
Ну, и убедитесь в правильности ваших действий с помощью стандартных бух. отчетов.
23 сентября 2014 в 15:02
Благодарю за ответ!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер