Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

1С рассчитывает курсовые разницы при взаимозачете

30 сентября 2014 в 09:23
Здравствуйте!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Задвоили контрагентов. Взаиморасчеты ведутся в валюте.
Хотим откорректировать долг, произведя взаимозачеты между контрагентами.
Т.е. сумму с двойника перебросить на второго действующего контрагента.
Какие операции не делай, программа считает курсовые разницы.
Подскажите, как в такой ситуации произвести корректировку долга, не формируя курсовых разниц?
Или их можно просто списать?
Алена Светлая Консультант
1 октября 2014 в 13:52
Добрый день!
Цитата (Will):Здравствуйте!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Задвоили контрагентов. Взаиморасчеты ведутся в валюте.
Хотим откорректировать долг, произведя взаимозачеты между контрагентами.
Т.е. сумму с двойника перебросить на второго действующего контрагента.
Какие операции не делай, программа считает курсовые разницы.
Подскажите, как в такой ситуации произвести корректировку долга, не формируя курсовых разниц?
Или их можно просто списать?
При расчетах в валюте и имеющейся задолженности по договору переоценка долга в БУ неизбежна. И в общем порядке, верна.
На самом деле избавится от задвоения можно было бы иначе. но тогда есть вероятность изменения сальдо на конец предыдущих месяцев, по которым вы могли уже составить бух.отчетность, пусть хотя бы, внутреннюю.

При вашем желании перекинуть валютный долг с одного контрагента на другого, предлагаю вам это сделать последним числом месяца, но после отработки регламентной переоценки задолженности по первому контрагенту (в Закрытии месяца). Перекиньте и валютную, и рублевую сумм обычной Операцией вручную. Так, возможно, будет вам проще.
1 октября 2014 в 15:26
Цитата (Алена Светлая

При расчетах в валюте и имеющейся задолженности по договору переоценка долга в БУ неизбежна. И в общем порядке, верна.):
На самом деле избавится от задвоения можно было бы иначе. но тогда есть вероятность изменения сальдо на конец предыдущих месяцев, по которым вы могли уже составить бух.отчетность, пусть хотя бы, внутреннюю.

При вашем желании перекинуть валютный долг с одного контрагента на другого, предлагаю вам это сделать последним числом месяца, но после отработки регламентной переоценки задолженности по первому контрагенту (в Закрытии месяца). Перекиньте и валютную, и рублевую сумм обычной Операцией вручную. Так, возможно, будет вам проще.

Спасибо большое за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер