Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка накладной за прошлый период

13 октября 2014 в 18:55
Добрый день !
Подскажите пожалуйста как правильно  исправить в программе 1 с  накладную по сумме товара
(.ошибочно выставлена завышенная сумма по товару )
Товар не облагается НДС .Ошибка произошла в 3 кв 2013 г  Покупатель еще полностью не расплатился .
Заранее спасибо.
Олеся Селезнева Модератор
13 октября 2014 в 19:10
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
17 октября 2014 в 18:27
Здравствуйте!
Цитата (Заря):Подскажите пожалуйста как правильно  исправить в программе 1 с  накладную по сумме товара
(.ошибочно выставлена завышенная сумма по товару )
Товар не облагается НДС .Ошибка произошла в 3 кв 2013 г  Покупатель еще полностью не расплатился . Заранее спасибо.
Вариант - залезть в 3кв2013г и отредактировать запись в документ - не подойдет. Ведь так?

Как я понимаю, вы хотите узнать механизм корректировки не столько документа вашей реализации (накладной), сколько как поправить в бухучете проводками.
Многие используют док-т "Корректировка реализации", как для коррект.счетов фактур ("по согласованию сторон"). Нужен при этом корректировочный СФ, вводимый из документа , решать вам. Проводки создадутся автоматически.
Корректировка проводками расчетов с покупателями, а также дохода и налоговых обязательств по НДС, это то, что должно откорректироваться при проведении документа.  Правда, в текущем году исправление в БУ дохода должно бы проходить как отражение прочего дохода прошлых лет (К91.01 сумма дохода с минусом или Д91.02 как прочий расход). Но как сработают автоматические механизмы, нужно смотреть. Можете их проанализировать, насколько получится то, что вы думаете...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер