Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

При сторнировании реализации услуг суммы отражаются красным в книге продаж

20 октября 2014 в 13:00
Здравствуйте! У меня снова вопрос. Желательно прямо сейчас его решить.
Нужно отсторнировать реализацию услуг за 3 и 4 кврталы 2013 года.
Через операции сделала сторнирование. Теперь в книге продаж стоят красный цифры.
Программа 1с 8.2.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
20 октября 2014 в 13:02
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
20 октября 2014 в 13:07
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4) 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1068)

Может быть все таки оставить в покое эти услуги, ничего не сторнировать, а списать через 3 года в расходы, так как покупатели просто не подписали акты и платить не хотят, хотя мониторинговые услуги все таки оказывались в нашей специальной программе.
Либо там же в журнале операций программа ставит проводки
Д62.01 К90.01.1, - 750
Д90.03 К68.02   -114,42
И если я удаляю вручную проводку Д90.03 К68.02   -114,42

То остается только Д62.01 К90.01.1, - 750
 И в книгу продаж ничего не попадает???
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
21 октября 2014 в 15:02
Добрый день!
Сейчас в большинстве своем бухгалтера поступают следующим образом, когда выясняется что покупатель не собирается приходовать у себя ТМЦ или услуги. На основании первичного документа реализации вводят документ "Корректировка реализации" (с видом "Корректировка по соглашению сторон").
Только в результате у Вас будет задействован счет 19.09, и чтобы он закрылся в конце квартала, нужно будет заполнить документ "Формирование записей книги покупок", запись появится на закладке "Вычет НДС по уменьшению стоимости реализации". В свое время Вы же получается заплатили НДС в бюджет с этой реализации, так что сейчас вполне правомерно можете включить вычет в Книгу покупок текущего периода.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер