Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка РСВ-1 за первое полугодие 2014 года

23 октября 2014 в 10:41
Добрый день! Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста, в каком порядке подавать корректировку РСВ-1 за 1 полугодие 2014г.
Сдали 1 Полугодие 2014г с ошибкой: не верно был определен в программе (1С 8.2 ЗУП) код категории застрахованного лица (временно пребывающего иностранца), вместо ВПНР заполнили НР. По данному работнику были начислены суммы взносов в ФОМС. В ПФР сказали, что отчет уже принят, корректировку надо подавать вместе с отчетностью за 9 месяцев 2014г. Соответственно, надо убрать излишне начисленные суммы в ФОМС и исправить в ИС код застрахованного лица. Каким образом это все сделать?

Дозвонилась до ПФР, сказали сделать так: Излишне начисленные суммы в ФОМС отразить с минусом по стр.120 РСВ-1 за 9 месяцев, заполнить раздел 4., включить в отчетность за 9 месяцев (с отражением в разделе 2.5.2) корректировку раздела 6 за 1 полугодие 2014г. по данному работнику (изменить только код застрахованного лица). 
 
Наша программа заполнила отчет за 9 месяцев 2014г. уже с верно начисленными суммами нарастающим итогом. Пришлось строки 110, 130, 150 Раздела 1 заполнять в ручную: В строке 110 забили значение с учетом не верно начисленных взносов в ФФОМС. Вопрос остался, что делать с базой по ФФОМС? Программа забила верную сумму, т.е. без учета выплат по иностранному работнику. Но тогда не сойдется база*тариф ФОМС = строка 110. Что делать, подскажите, пожалуйста?
KEGa  48 005 баллов, г. Екатеринбург
23 октября 2014 в 12:32
Добрый день!
Было бы проще подать корректировочный расчет за полугодие с типом корректировки 3  с исправленной базой и взносами на ОМС и без раздела 6 (ведь исправления по ОМС не отражаются на индивидуальных сведениях). Но раз сказали строкой 120, то в разделе 2.1 надо покаывать суммы как будто корректировки нет, и в строке 110 должна быть сумма, рассчитанная на НР.

Согласно Распоряжению от 31.07.14 № 323р
Цитата:Если ранее представленные данные корректируются с  изменением тарифа страховых взносов, примененного при начислении страховых взносов,  то представляется форма с типом «корректирующая», в которой указываются два (или более) кода категории застрахованного лица: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы («новый» код).
При этом:
- для «отменяемого» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат содержит значения «0»;
- для «нового» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат должен содержать значения, отличные от «0»
23 октября 2014 в 14:11
Цитата (KEGa):Добрый день!
Было бы проще подать корректировочный расчет за полугодие с типом корректировки 3  с исправленной базой и взносами на ОМС и без раздела 6 (ведь исправления по ОМС не отражаются на индивидуальных сведениях). Но раз сказали строкой 120, то в разделе 2.1 надо покаывать суммы как будто корректировки нет, и в строке 110 должна быть сумма, рассчитанная на НР.

Согласно Распоряжению от 31.07.14 № 323р
Цитата:Если ранее представленные данные корректируются с  изменением тарифа страховых взносов, примененного при начислении страховых взносов,  то представляется форма с типом «корректирующая», в которой указываются два (или более) кода категории застрахованного лица: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы («новый» код).
При этом:
- для «отменяемого» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат содержит значения «0»;
- для «нового» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат должен содержать значения, отличные от «0»
Спасибо за ответ. Нам бы было удобнее, конечно, подать корректировку, чтобы в дальнейшем не вручную делать отчет за год 2014. Попробуем все-таки, пока время есть, подать с вариантом корректировки. (инспектор по телефону как то не убедительно говорил). А подскажите еще, пожалуйста, вы написали подать корректировку РСВ-1 без раздела 6. Но в нем должен поменяться код застрахованного лица. Вы имеете в виду, с начала подать корректировку РСВ-1 без раздела 6. А после ее принятия подать текущий отчет за 9 месяцев, и включить в него корректировочный раздел 6 за 1 полугодие, в котором будет только это застрахованное лицо? И сделать это в соответствии с Распоряжением от 31.07.14 №323р: вписать код НР с "0", а ниже ВПНР с суммами?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
KEGa  48 005 баллов, г. Екатеринбург
23 октября 2014 в 15:05
Да,
Цитата:с начала подать корректировку РСВ-1 без раздела 6. А после ее принятия подать текущий отчет за 9 месяцев, и включить в него корректировочный раздел 6 за 1 полугодие, в котором будет только это застрахованное лицо.  И сделать это в соответствии с Распоряжением от 31.07.14 №323р: вписать код НР с "0", а ниже ВПНР с суммами.
23 октября 2014 в 15:22
Спасибо еще разЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер