Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ввод начальных остатков в 1С 7.7

29 октября 2014 в 13:15
Организация ООО применяет УСН доходы минус расходы. Зарегистрирована в 2005 году, с 2011 деятельность не веласть. В 4 квартале 2013 года возобновила деятельность по вновь внесенным ОКВЭД. Программа 1 С 7.7 передана в пустом виде, бухгалтерская отчетность в ИФНС была необязательна, поэтому ввод начальных остатков вызывает трудности. Усть УК, Расчеты с учредителями, естественно, и остаток по расчетному счету. Если сумма УК и расчеты с учредителями закрывают (перекрывают) друг друга на вспомогательном счете 00, то остаток на расчетном счете (51) вылезает. Подскажите, пожалуйста, каким счетом можно скорректировать счет 00 в данном случае?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
29 октября 2014 в 13:44
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

 Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
29 октября 2014 в 14:00
Здравствуйте!!! Я работаю в 1 С Предприятие 7.7 (7.70.027), Конфигурация УСН, редакция 1.3 (7.70.229)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
29 октября 2014 в 14:20
Цитата: В 4 квартале 2013 года возобновила деятельность по вновь внесенным ОКВЭД. Программа 1 С 7.7 передана в пустом виде, бухгалтерская отчетность в ИФНС была необязательна,
Добрый день!

за 2013 г., организации на УСНО ОБЯЗАНЫ сдавать балансы, т.е в  первом квартале 2014г. вы д.б. сдать баланс  за 2013г. :-)
29 октября 2014 в 14:38
Добрый день!
Отчетность сдана - и налоговая, и бухгалтерская. Просто у меня в программе не закрыт счет 00. Я не соображу какой счет по Кредиту внести???
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
29 октября 2014 в 15:59
Цитата:Если сумма УК и расчеты с учредителями закрывают (перекрывают) друг друга на вспомогательном счете 00, то остаток на расчетном счете (51) вылезает. Подскажите, пожалуйста, каким счетом можно скорректировать счет 00 в данном случае?
Какие проводки вы сделали для УК оплата и начисление? и что у вас вылезает???
29 октября 2014 в 17:01
Дт 75 Кт 00    10000
Дт 00 Кт 80    10000
Т.О. счет 00 закрывается. Остаток на расчетном счете предположим 300 рублей. Взнос в УК был сделан наличными деньгами и очень давно.
Дт 51 Кт 00     300
Получается Кт сальдо по вспомогательному счету 00 в сумме 300, каким счетом его закрыть по Дт- не соображу.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
30 октября 2014 в 10:25
Цитата (Яна Викторовна Ш):Дт 75 Кт 00    10000
Дт 00 Кт 80    10000
Т.О. счет 00 закрывается. Остаток на расчетном счете предположим 300 рублей. Взнос в УК был сделан наличными деньгами и очень давно.
Дт 51 Кт 00     300
Получается Кт сальдо по вспомогательному счету 00 в сумме 300, каким счетом его закрыть по Дт- не соображу.
Отражен уставный капитал после государственной регистрации.
Бухгалтерская проводка: Д75. К80
Поступили денежные средства в счет вкладов учредителей (участников) организации в уставный капитал.
Бухгалтерская проводка: Д50, 51 К75.

Зачем тут нулевой счет????
FaraIrina  0 баллов
30 октября 2014 в 10:47
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Яна Викторовна Ш):Дт 75 Кт 00    10000
Дт 00 Кт 80    10000
Т.О. счет 00 закрывается. Остаток на расчетном счете предположим 300 рублей. Взнос в УК был сделан наличными деньгами и очень давно.
Дт 51 Кт 00     300
Получается Кт сальдо по вспомогательному счету 00 в сумме 300, каким счетом его закрыть по Дт- не соображу.
Отражен уставный капитал после государственной регистрации.
Бухгалтерская проводка: Д75. К80
Поступили денежные средства в счет вкладов учредителей (участников) организации в уставный капитал.
Бухгалтерская проводка: Д50, 51 К75.

Зачем тут нулевой счет????   
Читайте первое сообщение: для ввода начальных остатков в 1С.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
30 октября 2014 в 10:58
Цитата:Зачем тут нулевой счет????   Читайте первое сообщение: для ввода начальных остатков в 1С.
ок вы вводите НАЧАЛЬНЫЕ остатки, если УК оплачен, то зачем сч 75??????. 

делайте проводку 
Д 00 К 80 - отражен размер УК;
Д 51 К 00 - отражен остаток на расчетном счете.
30 октября 2014 в 11:08
Здравствуйте!
Даже если я внесу проводку Дт75 Кт 80, минуя счет 00, то все равно остаток по расчетному счету Дт 51 Кт00 в сумме 300. Может быть просто внести Дт 00 Кт 80 в сумме 10000 (отражена сумма УК). Взнос в УК произведен был в 2005 году!!! 
Расчеты с учредителями я вносить не буду, но разница на счете 00 тогда вылезет в сумме 9700. Чем их можно закрыть?
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
30 октября 2014 в 11:19
Цитата (Яна Викторовна Ш):Здравствуйте!
Даже если я внесу проводку Дт75 Кт 80, минуя счет 00, то все равно остаток по расчетному счету Дт 51 Кт00 в сумме 300. Может быть просто внести Дт 00 Кт 80 в сумме 10000 (отражена сумма УК). Взнос в УК произведен был в 2005 году!!! 
Расчеты с учредителями я вносить не буду, но разница на счете 00 тогда вылезет в сумме 9700. Чем их можно закрыть?
у вас остатка на р/сч вообще не было?????
30 октября 2014 в 11:37
Как же не было? 300 руб. в том-то вся и загвоздка.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
30 октября 2014 в 12:07
Цитата (Яна Викторовна Ш):Как же не было? 300 руб. в том-то вся и загвоздка.
почитайте тут Ввод остатков в 1С 8.2, если организация несколько лет не вела деятельности
30 октября 2014 в 14:16
Спасибо Вам, огромное!!! В самом начале своих рассуждений я именно так и думала, но сомневалась - уж больно просто!
Может быть есть еще какие-нибудь варианты?
020653  0 баллов
5 ноября 2014 в 15:02
Текст бессодержательного сообщения удален модератором. 
Ольга Матвеева Модератор
5 ноября 2014 в 15:17
Цитата (020653):Вы извените меня , но я бы на Вашем месте передала бухгалтерию специалистам.
Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, не несущие ценной информации для бухгалтера. Это оговаривается в правилах форума. На форуме принят формат "Вопрос-ответ". Если Вам нечего добавить к словам отвечающих, воздержитесь от публикации бессодержательных сообщений. 

Уважаемый пользователь 020653! Убедительная просьба к Вам.
Зарегистрируйтесь, пожалуйста, под другим ником. Дело в том, что "цифровые" и "бессодержательные" ники на нашем форуме не приветствуются. Обратите внимание на пункт 1 раздела 3 правил форума:
Цитата:1. При регистрации выбирайте, пожалуйста, удобный для восприятия, благозвучный и не провоцирующий никнэйм. Это будет свидетельствовать о вашем уважении к организаторам и участникам форума. Аккаунты пользователей, выбравших в качестве псевдонима неприличное слово (неважно, на латинице или кириллице) будут удаляться незамедлительно. Не надо использовать в качестве никнэйма и хаотичный набор букв или цифр, а также известные фирменные наименования (либо сходные с ними до степени смешения) и известные торговые марки. Подобные аккаунты после одного предупреждения будут заблокированы.
Ник должен нести определенную смысловую нагрузку, легко считываемую сторонними пользователями. То есть ник не должен быть набором цифр или букв. Если все ники будут выглядеть, например, вот так: "11091986", то сначала сойдут с ума модераторы, а потом и все остальные пользователи. Ведь они не смогут отличить вышеозначенного 11091986 от, скажем, нового пользователя 10111979. А если эти двое сойдутся в одной теме, да туда еще встрянет со своим вопросом в чужой теме какой-нибудь третий 10111989, то шансы понять, кто спрашивает, а кто отвечает приблизятся к нулю.
Поэтому аргументы типа "это не набор цифр, это дата моего рождения" или "это мое имя, набранное по-русски в английской раскладке клавиатуры" от обладателей подобных ников не принимаются.
.
Подробнее о том, почему мы просим менять нечитаемые ники, мы писали вот здесь.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер