Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Восстановленный НДС при экспорте

1 декабря 2014 в 16:37
Добрый день! Подскажите пожалуйста , во 2 кв реализация на экспорт(Казахстан). Подтверждение ставки 0% 3 кв. Но 4 счет-фактуры я приняла к вычету во 2 кв товаров и услуг относящихся к экспортной операции. Соответственно в 3 кв востанавливаю. Где в декларации отразить данную сумму востановленного НДС?
IStraES  0 баллов
2 декабря 2014 в 00:05
Здравствуйте! Восстановленный НДС надо указать в разделе 3 , строка 100. Доплатить, оплатить пени. Потом сдать уточненную декларацию за 3 кв
2 декабря 2014 в 09:39
Уточненку за 3 квартал, почему за  3кв?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер