Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок в документе «Поступление дополнительных расходов»

Dinochca (автор вопроса)  0 баллов, г. Пермь
3 декабря 2014 в 22:42
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку за 3 квартал. ООО на ОСНО, работаем в 1С 8.2. Сейчас обнаружили, что при заполнении документа «Поступление доп.расходов» в 3 квартале ошибочно был выбран неверный документ поступления товаров, в результате расходы распределились не на тот товар и сейчас по 41 счету висят суммы без количества товаров. Заранее спасибо.
Олеся Селезнева Модератор
3 декабря 2014 в 23:20
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
4 декабря 2014 в 20:35
Здравствуйте!
Цитата (Dinochca):Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку за 3 квартал. ООО на ОСНО, работаем в 1С 8.2. Сейчас обнаружили, что при заполнении документа «Поступление доп.расходов» в 3 квартале ошибочно был выбран неверный документ поступления товаров, в результате расходы распределились не на тот товар и сейчас по 41 счету висят суммы без количества товаров. Заранее спасибо.
Нужно подобрать вариант, который бы вас устроил.
Обычно неправильные записи в учете сторнируют. Так можно поступить и с документом, отразить его "сторно" через Операцию БУ/НУ с видом "Сторно" и заполнить документ. А затем исправить ситуацию, введя такое же Поступление доп.расходов по отношению к другому документу.
Но! может получиться , что и другая партия товаров, к которой стоило своевременно "привязать" доп.расход и включить сумму его в себестоимость  товаров при оприходовании, в настоящее время уже продана, а не висит в остатках.
Тогда проще корректировки сделать вручную, и то, если это необходимо. Ведь если к периоду обнаружения ошибки весь товар продан (списаны расходы по товару на реализацию), то, хотя и неправомерно по позициям расходы учтены, но в общей сумме затрат они уже учлись, и, возможно, верно Думаю, если повторюсь, товары реализованы полностью.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Dinochca (автор вопроса)  0 баллов, г. Пермь
4 декабря 2014 в 23:16
Добрый вечер, Алена, подскажите, пожалуйста, а если мы посадили ошибочно на документ 2013года? В документе было 9 наименований, по 5 таким же наименованиям был приход в 3 квартале и доп.расходы списались, хотя понимаем что неверно. А по остальным получается расходы остались не приняты в 3 квартале. Как лучше сделать - может вручную в 4 квартале списать их на себестоимость товара который пришел в 3 кварт, и будет продан в 4 квартале? Сумма висит небольшая -около 600руб.
Алена Светлая Консультант
5 декабря 2014 в 01:20
В любом варианте, который вам кажется самым верным, вы можете провести корректировку и исправление в учете.
Если некий товар пока есть на остатках, то суммы доп.расходов можно отнести на такие позиции МПЗ. Это как вариант, если не хотите отражать сторно.
Лучше перезачесть (перенести) зависшие суммы на те позиции товаров, которые в 4кв-ле будут точно реализованы. И, конечно, отразить их списание (перенос) с одних пустых позиций товаров (по Кт - без кол-ва) на другие позиции с суммой и кол-вом (по Дт) - до проведения "Реализаций товаров".
Dinochca (автор вопроса)  0 баллов, г. Пермь
6 декабря 2014 в 12:54
Спасибо большое.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер