Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оформление производства из давальческого сырья

10 декабря 2014 в 15:45
Вопорос:

изготавливаем стулья, заготовки - это давальчекий материал от заказчика. получили материал на 50 000, стоимость услуги по переработке 70 000 р.

Оформляем - 1. Поступление в переработку ДТ 003.01
2.  Списываем давальческие материалы в производство ДТ 003.02-КТ 003.01
3.Отчет произв за смену ( со статусом "принятые в переработку) Дт20.02-Кт 20.01 ( счет затрат 20.01)
4. Передача продукции заказчику
5. Реализация услуг по переработке Дт 90.02 - Кт 20.02 Кт0003.02

Все получается и проводится, НО при закрытии месяца выдает ошибку  

. Невозможно определить себестоимость продукции 
 
Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты.
Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить.
 

В таблице приведены:
- перечень наименований продукции, для которых не обнаружены затраты;
- счет, подразделение и номенклатурная группа, указанные в документах выпуска продукции (по этой аналитике определяются затраты на выпуск)


где искать проблему? я понимаю, что хожу рядом, но не могу понять, что не так

и где какие суммы отражаются? где отражается сумма 70 000 - услуги по переработке?
Татьяна Королева  24 940 баллов, г. Пенза
10 декабря 2014 в 15:51
Вопрос: какая пограмма?
10 декабря 2014 в 15:58
1С 8.3
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Мария Ларичева Главный модератор
10 декабря 2014 в 21:34
Добрый день!
Остин, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.

Кроме того, поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
11 декабря 2014 в 11:15
Извините, здравствуйте)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
конфигурация
 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.28.13) 
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2013. Все права защищены

в ОСВ по счету 20   -70 000 сальдо по конец периода
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер